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Q

上季度末計提了企業(yè)所得稅,但后來申報時,彌補了以前年度損益,所以不需要繳納,那么這個分錄要怎么做,一級和二級分錄是什么?

2022-05-05 17:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-05-05 17:25

借應交稅費企業(yè)所得稅 借所得稅費用負數。

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快賬用戶1294 追問 2022-05-05 17:29

意思是沖上季度末的計提分錄?那摘要怎么寫比較合適?

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齊紅老師 解答 2022-05-05 17:34

對的,是的,紅沖多計提的所得稅。

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快賬用戶1294 追問 2022-05-05 17:35

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-05-05 17:36

不用客氣,工作愉快

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借應交稅費企業(yè)所得稅 借所得稅費用負數。
2022-05-05
您好,23年虧損夠彌補就不需要計提。
2024-07-11
你好,沖銷多計提的1000元企業(yè)所得稅,然后做繳納所得稅分錄?
2021-05-11
哦,不需要做賬務處理的。
2023-09-14
您好,不需要交稅,不用計提企業(yè)所得稅了
2024-04-23
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