為啥會出現(xiàn)這個情況呢?
月底走貨物到庫,尚未收到發(fā)票,例如不含稅金額為10萬,做暫估借庫存商品10萬貸暫估應(yīng)付賬款10萬。借主營業(yè)務(wù)成本10萬貸庫存商品10萬。下月發(fā)票還是未收到,但是有確認(rèn)收入和成本。結(jié)轉(zhuǎn)成本憑證,借主營業(yè)務(wù)成本10萬貸庫存商品10萬。這種情況下是不是就不需要做紅字的借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品這個憑證了?還有一個就是發(fā)票未到貨物已入庫,本月結(jié)轉(zhuǎn)了成本,月底暫估了借庫存商品貸暫估應(yīng)付賬款,此時可以不用再將暫估的庫存商品轉(zhuǎn)入成本吧
小規(guī)模按月做賬的情況下,如果當(dāng)月的銷項是100萬,進賬庫存只有20萬,但是以往庫存有100萬,那當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本的話,主營業(yè)務(wù)成本的金額是收入的80%嗎,那我這種情況,當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本時可以高于當(dāng)月的購進庫存數(shù)嗎。因為以往的庫存比較多??梢越Y(jié)轉(zhuǎn)以前的嗎
如果當(dāng)月的銷項是100萬,進賬庫存只有20萬,但是以往庫存只有2萬,那當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本的話,主營業(yè)務(wù)成本的金額是收入的80%嗎,這種情況該怎么辦?
請問,當(dāng)月的主營業(yè)務(wù)收入如果是2萬,主營業(yè)務(wù)成本不知道的情況下是不是用當(dāng)月的收入2萬*0.8等于1.6萬的成本,是這樣嗎?那當(dāng)月有打款8萬付貨款,記庫存商品了算不算成本呢
老師,2月份有收入147964.6,當(dāng)月沒有進項,然后當(dāng)時結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候?qū)齑嫔唐窌汗懒?,分錄是借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款-暫估,結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品。3月份沒有收入,但是有進項發(fā)票進來,這個可以沖減2月份的暫估嗎?
老師,我們公司是以租代購的形式銷售汽車,今年有去年賣出去的車(實際買家已使用,每月還貸,但是還沒有過戶)現(xiàn)在對方還不起貸款了,讓我們處理掉來抵車價。汽車又第三方二手車交易市場代為出售,我們需要申報無票收入,請問這個賬務(wù)怎么處理,稅怎么報可以勾選進項抵扣嗎
填寫季度還是年度累計數(shù)據(jù)
純貿(mào)易公司,報關(guān)產(chǎn)生的國內(nèi)運輸費專票,進項可以抵扣嗎
老師,預(yù)付賬款,還沒有收到發(fā)票(假設(shè)是固定資產(chǎn)) 預(yù)付后第二個月還未收到發(fā)票,可以做固定資產(chǎn)攤銷嗎?
辭退福利 有申報個稅,那季度報企業(yè)所得稅的時候 那個辭退福利 ,要合計在已計提成本工資這里?
老師,平臺上傳發(fā)票有一鍵上次的那種嗎,一張一張上傳太耗時了
應(yīng)收賬款在貸方為負(fù)數(shù) 怎么調(diào)整分錄 把負(fù)改為正
員工個稅申報工資15000,實際每月通過銀行轉(zhuǎn)賬只發(fā)6000,摳出社保公積金和個稅,剩余部分計入了其他應(yīng)付款,待年底發(fā)放,第三季度的企業(yè)所得稅申報表中,實際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬,要把待發(fā)放的部分刨除嗎? 還是就填寫應(yīng)付職工薪酬-工資,二級科目的借方余額?
老師,開發(fā)票時給產(chǎn)品附碼怎么選那?比如電機怎么選
每個月給休產(chǎn)假的員工發(fā)放了工資,也申報到了個稅系統(tǒng),生育津貼后面到公司賬戶后我們要怎么入賬呢?完整的分錄是怎樣的呢?