同學,你好 嗯嗯,是的
老師您好~我想問一下個人代開發(fā)票相關事宜 1、個人能去稅務局代開什么類型的發(fā)票?(銷售商品、提供勞務?) 2、個人去稅務局代開哪種類型的發(fā)票需要支付單位代繳個人所得稅?(企業(yè)是否只是支付給個人勞務費的個稅扣繳義務人? 3、在問題2的基礎上,如果企業(yè)只代繳個人勞務費的個稅,計算方法(起征點、稅率、速算扣除數(shù)等)
請問個人去稅局代開勞務報酬發(fā)票需要交稅嗎,杭州地區(qū)的
小規(guī)模公司支付個人勞務報酬,(已取個人在稅務局代開的發(fā)票),公司必須要代扣代繳個人勞務報酬所得稅嗎?如果忘記扣繳了會怎么樣?
支付勞務報酬給個人,個人需要去稅務局代開發(fā)票給我們嗎?還是直接簽合同就可以呢
請問支付個人的勞務報酬,如果企業(yè)想和個人要發(fā)票,個人去稅務局代開嗎
新公司法5年內(nèi)實繳制的政策是什么?有沒有相關條文
老師因為收款給與折讓的銷售折讓匯算清繳用調(diào)整嗎
老師,你好!我是建筑勞務公司,一般納稅人,承接了一個100萬元清包工項目,采用簡易計稅,甲方要求開具3%專票給他們?,F(xiàn)在我把項目分包給2個自然人班主,(沒資質(zhì))他們給我開具80萬元1%的普票。請問這種情況可以采用差額征稅嗎?如果可以,我開給甲方的計稅是不是按(100一80)萬X3%計算。如果我這邊按差額計稅全額開具專票給甲方,甲方收到發(fā)票后是按發(fā)票總金額100萬X3%抵扣增值稅,還是按我這邊扣除分包款實際交納增值稅(100一80)萬X3%來抵扣增值稅
新公司現(xiàn)在可以注冊1000萬,然后再減資么,因為現(xiàn)在新公司法5年實繳制
員工報銷審核已經(jīng)完成,但是已經(jīng)到月末沒有付款,需要計提費用嗎?
產(chǎn)品的成本如何計算,不知道工藝的情況下,籠統(tǒng)的算出每個月生產(chǎn)的產(chǎn)品每公斤的成本,比如公司生產(chǎn)ABC產(chǎn)品,每個月算成本
老師餐飲行業(yè)開業(yè)做的優(yōu)惠券,使用的時候怎么做賬
老師就是我們是谷物加工企業(yè),,然后就會有派業(yè)務員出去跑業(yè)務,,會有產(chǎn)生一些油費,,但是加油費他的發(fā)票是只有產(chǎn)生就可以入賬嗎?
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅可以不在月末計提嗎,因為害怕稅務那邊會有問題,可以在收到退稅款的時候計提并確認收款碼
個人用國補買了一臺電腦去公司報銷,實際是公司電腦,但發(fā)票只能抬頭開個人,公司可以正常做賬嗎?
那么個稅呢
同學,你好 企業(yè)代繳納
老師代開的發(fā)票購購買方是什么內(nèi)容
同學,你好 勞務*勞務費