同學(xué)你好 總體來看,是否正確,是否虛列有無招待記錄、參加人,招待事項,招待標(biāo)準(zhǔn),是否列入其他全額抵扣費用。 一、業(yè)務(wù)招待費稅前扣除的金額有何限定要求 企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的5‰。 二、業(yè)務(wù)招待費包括哪些內(nèi)容 1.企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營需要而宴請或工作餐的開支。 2.企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營需要贈送紀(jì)念品的開支。 3.企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營需要而發(fā)生的旅游景點參觀費和交通費及其他費用的開支。 4.企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營需要而發(fā)生的業(yè)務(wù)關(guān)系人員的差旅費開支。 三、業(yè)務(wù)招待費稅前扣除的要求 1.業(yè)務(wù)招待費稅前扣除要真實。業(yè)務(wù)招待費的真實性要求企業(yè)申報扣除時,在主管稅務(wù)機關(guān)要求提供證明材料的情況下,應(yīng)能夠提供證明真實性的足夠的有效憑證或資料。 2.企業(yè)開支的業(yè)務(wù)招待費必須是正常和必要的。稅務(wù)部門雖然沒有定量指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn),但一般會采用商業(yè)常規(guī)作為參考。 3.業(yè)務(wù)招待費支出一般要求與經(jīng)營活動“直接相關(guān)”。由于商業(yè)招待與個人消費的界線不好掌握,所以一般情況下,業(yè)務(wù)招待應(yīng)與經(jīng)營活動直接相關(guān)。 4.雖然企業(yè)可以證明費用已經(jīng)真實發(fā)生,但費用金額無法證明的,稅務(wù)機關(guān)有權(quán)根據(jù)實際情況合理推算最確切的金額。 四、業(yè)務(wù)招待費與其他費用的區(qū)分 1.業(yè)務(wù)招待費與差旅費的區(qū)分。企業(yè)內(nèi)部員工出差應(yīng)作為差旅費核算,而為客戶報銷的一些機票及交通費等費用則屬于業(yè)務(wù)招待費。 2.業(yè)務(wù)招待費與會議費的區(qū)分。如果企業(yè)租用綜合性酒店,會議結(jié)束由酒店統(tǒng)一開具會議費發(fā)票,則可作為會議費核算。 3.業(yè)務(wù)招待費與業(yè)務(wù)宣傳費的區(qū)分。為宣傳本企業(yè)的產(chǎn)品而贈送的小禮品,如果有企業(yè)標(biāo)識的,作為業(yè)務(wù)宣傳費,如果沒有企業(yè)標(biāo)識的,作為業(yè)務(wù)招待費。
有一個這樣的企業(yè),就是現(xiàn)在呢。六月份兒,去年6月份兒取得了營業(yè)執(zhí)照。取得這個稅務(wù)登記。然后他們就是進(jìn)進(jìn)入了建設(shè),他不是啊經(jīng)營期。這個建設(shè)期可能預(yù)計要投資個3000到五千萬才能完成這種?,F(xiàn)場過程。在這個期間呢,發(fā)生了。你看下那個招待費呀,請問這個財務(wù)費用,還有像這個培訓(xùn)費。哎呀,小這個辦公費用,您說像這種東西怎么列支好。
老師你好,我們是小規(guī)模納稅人,去年的很多業(yè)務(wù)招待費沒有及時收回發(fā)票報銷,導(dǎo)致在第一季度的憑證中涉及到“借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款”。我們業(yè)務(wù)招待費是按照營業(yè)收入的0.5%稅前扣除的,所以加上今年收回的發(fā)票在匯算清繳說應(yīng)該還可以納稅調(diào)減。請問這種情況在“納稅調(diào)整項目明細(xì)表”中該怎么填寫呢?“載帳金額”是填寫今年調(diào)整后的數(shù)額么?同樣的情況還有主營業(yè)務(wù)成本,維修費,都該怎么填寫表格呢?謝謝老師
關(guān)于業(yè)務(wù)招待費,稅務(wù)稽查到底會怎么稽查呢?有沒有老師有這方面的經(jīng)驗?還有,我們企業(yè)財務(wù)制度比較簡單,像是招待費這種費用支出,除了個發(fā)票,就沒有別的東西可以證明了,但是這種情況,會不會有問題呢?
關(guān)于業(yè)務(wù)招待費,稅務(wù)稽查到底會怎么稽查呢?有沒有老師有這方面的經(jīng)驗?還有,我們企業(yè)財務(wù)制度比較簡單,像是招待費這種費用支出,除了個發(fā)票,就沒有別的東西可以證明了,但是這種情況,會不會有問題呢?
你好老師,我們單位12月剛發(fā)生業(yè)務(wù),對公賬戶所有的錢都是向法人借款,這樣其他應(yīng)付款金額較大,因為我們屬于煤炭批發(fā)行業(yè),金額也比較大,目前進(jìn)項發(fā)票收到了450萬,銷項發(fā)票開出去了50萬,我溝選了58萬的進(jìn)項發(fā)票,留底8萬的發(fā)票,這種情況我的問題1.向法人借的錢還可以記到別的什么科目?2.留底8萬會不會引起稅務(wù)局查賬?3.沒有勾選的進(jìn)項發(fā)票用不用做賬?
老師 21年購入的固定資產(chǎn)在22年度所得稅報表中 加速折舊了金額合計為1112550.91 23年 24年應(yīng)該怎么調(diào)整
匯算清繳,多交稅了申請退稅,退稅申請理由寫什么
老師,2024年匯算清繳,發(fā)現(xiàn)24年成本暫估多了90多萬,如何做賬務(wù)處理呢
辭退補償金在匯算清繳時填在哪里
老師,甲的收款,記到乙上了,借銀存,貸應(yīng)收乙,下個月更正過來,借應(yīng)收乙,貸應(yīng)收甲,這樣可以嗎?
老師,我們有個營業(yè)執(zhí)照,經(jīng)營范圍里面有餐飲管理,我們現(xiàn)在想用這個營業(yè)執(zhí)照做餐飲(開餐廳),經(jīng)營范圍是不是必須加上餐飲服務(wù)?
冷庫已投入使用,租賃給別人,現(xiàn)在是還有些未付的工程款未付,現(xiàn)在付了,要在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎?金額是大筆的
老師 一般納稅人的企業(yè)所得稅不是按月申報嗎?
幼兒園政府補助生均津貼未到賬,計提記賬的話是到借方應(yīng)收賬款,貸方營業(yè)外收入嗎嗎
老師,固定資產(chǎn)折舊是這樣做嗎? 甲公司一臺用于生產(chǎn)M產(chǎn)品的設(shè)備預(yù)計使用年限為5年,預(yù)計凈殘值為零。假定M產(chǎn)品各年產(chǎn)量基本均衡。 折舊方法: 工作量/平均年限法:100/5=20 年數(shù)總和法:第一年100*5/(1+2+3+4+5)=33.33;第二年66.67*4/(1+2+3+4)=26.67;第三年40*3/(1+2+3)=20;第四年20*2/(1+2)=13.33;第五年6.66 雙倍余額遞減法:第一年2/5×100=40;第二年0.4*60=24;第三年0.4*36=14.4;第四年10.5;第五年10.5