要在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)
老師,我單位一工程,外包給別的公司做,前期我們已經(jīng)支付了對方5萬的工程款,對方?jīng)]有開發(fā)票到我們,總工程價款為10萬,我當(dāng)時做的是借在建工程——預(yù)付工程款5萬,貸銀行存款5萬,現(xiàn)在工程已經(jīng)完工了,我要結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),我可不可以這么做,借在建工程——在建費用5萬,貸應(yīng)付賬款——暫估5萬,然后結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),借固定資產(chǎn)12萬,貸在建工程——在建費用5萬,在建工程——預(yù)付工程款5萬,在建工程——攤銷費用2萬,我這么做對嗎?
學(xué)校改造工程已竣工決算,以決算價入固定資產(chǎn)。但是還有300萬元的工程款未付,記在其他應(yīng)付款中?,F(xiàn)在要學(xué)校先付100萬元的工程款,但是要先掛著,等上級撥款?,F(xiàn)在要怎么記分錄?
#提問#就是之前在建工程轉(zhuǎn)固,應(yīng)付賬款——暫估金額和現(xiàn)在收到的發(fā)票有一分錢差異。那我要調(diào)增固定資產(chǎn)的原值,這一分錢我是怎么做科目呢,是直接借方固定資產(chǎn) 貸方 應(yīng)付賬款——暫估 ,還是把暫估金額和發(fā)票金額未稅金額的差異一分錢,調(diào)增了在建工程,在做一筆 借方 固定資產(chǎn) 貸方 在建工程呢?
老師,我們建了一個站臺發(fā)貨,外包的現(xiàn)在要驗收轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),已經(jīng)付款的在在建工程,還有一部分沒付款,這怎么結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)?超出在建工程未付款的那一部分怎么做賬?
構(gòu)建污水設(shè)備,收到發(fā)票后做了在建工程貸預(yù)付賬款,年底做了借固定資產(chǎn) 貸在建工程 但是只有驗收單,還有質(zhì)保金未支付,現(xiàn)在滿三年了需要支付最終尾款,怎么做賬?已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)完在建工程到固定資產(chǎn)了
公司章程在哪兒下載呢
老師,我們公司做賬沒有房租費用,現(xiàn)在專管員要我們核實一下,是自己的房產(chǎn)還是租的房子?這要怎么回復(fù)???
老師,公司有300萬的一個固定資產(chǎn),2024年5月取得的,當(dāng)時按5年攤銷,現(xiàn)在想將它一次性轉(zhuǎn)費用可以嗎?就是不想繼續(xù)攤了
老師好~咨詢下,公司與關(guān)聯(lián)方、客戶的往來款,借款和還款,但沒有利息,一般現(xiàn)金流要怎么歸類?
老師,去年9月買的固定資產(chǎn)汽車,第四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅選擇0保存,現(xiàn)在做24年,匯算清繳,沒有填寫購買單價500萬以下設(shè)備器具一次性扣除 這一項有問題嗎?沒有做納稅調(diào)整
辦稅務(wù)注銷,系統(tǒng)提示風(fēng)險能預(yù)先看到嗎?防止稅務(wù)查?
問一下匯算清繳后補了57.99的稅,剛發(fā)現(xiàn)錯了,更正了一下申報表,顯示應(yīng)該交58.35的稅,提交申報怎么沒有顯示補稅
老師您好,為什么之前沒有不要交水利建設(shè)稅,現(xiàn)在要交。
老師,經(jīng)營范圍如果有企業(yè)管理服務(wù),可以開企業(yè)管理服務(wù)發(fā)票嗎?
老師,您好,國外客戶給公司美元戶打了5000美金,這是公司第一次收美金,請問老師需要什么手續(xù)把錢收進公司賬戶?
好的呢啊
好的,祝你工作順利!
冷庫是2025.1月份就投入使用了,2025年12月我也轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),還有些工程款現(xiàn)在了還沒有付完,那我的固定資產(chǎn)要在1月份計提折舊嗎
是,固定資產(chǎn)要在1月份計提折舊
建筑物使用年限是20年嗎?還有如果1月份計提了,那后面進來的固定資產(chǎn)要怎么并進去呢
建筑物使用年限是20年
再單獨做固定資產(chǎn)
后面的再單獨做固定資產(chǎn)嗎
是,后面的再單獨做固定資產(chǎn)