借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:利潤分配-未分配利潤
去年年底暫估的成本,現(xiàn)在開票了,暫估多了,是直接在匯算清繳時(shí)調(diào)增多暫估的部分嗎?今年的賬務(wù)處理需要怎么做?
2023年多暫估了成本90萬,我現(xiàn)在在2024年該怎么調(diào)這個(gè)賬,2023年的年報(bào)怎么把,匯算清繳怎么弄
老師23年暫估10萬成本,24年匯算清繳前拿到了25萬發(fā)票,怎么做賬務(wù)處理呢?暫估的時(shí)候借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付暫估
老師23年暫估10萬成本,24年匯算清繳前拿到了25萬發(fā)票,怎么做賬務(wù)處理呢?暫估的時(shí)候借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付暫估
您好,2023年暫估10萬,2024年匯算清繳收到5萬發(fā)票,怎么做賬務(wù)處理呢
給工人支付生活費(fèi),賬務(wù)處理怎么做比較合理
董孝彬老師晚上好!老師,商貿(mào)公司,偶爾會預(yù)收貨款5萬或者10萬元,次月開發(fā)票,這種情況是否需要設(shè)預(yù)收賬款?謝謝老師!
2025年發(fā)現(xiàn)2024年獎金少計(jì)提,可以直接去改2024年記帳憑證,是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
老師,公司法人賬戶在銀行貸款100萬,用于支付另一股東退股資金70萬,應(yīng)該怎么做會計(jì)分錄,其中的貸款利息應(yīng)該怎么做賬?
請問工商年報(bào)截止申報(bào)時(shí)間是什么時(shí)候報(bào)?
老師好,請問我們買禮品送給客戶,取得的發(fā)票能抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
購入商品抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做了紅沖開了負(fù)數(shù)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額怎么做會計(jì)分錄,用進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了轉(zhuǎn)出的稅額,本月不用交增值稅得情況下,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么結(jié)轉(zhuǎn)出來
請問公司是養(yǎng)殖豬的有時(shí)候有幾百頭,有時(shí)候有一千來頭,公司是別人的公司,我們老板把養(yǎng)豬掛在別人公司,然后養(yǎng)豬的補(bǔ)貼也沒要過,今天老板問我們有進(jìn)豬飼料還有別的東西,我們要做賬報(bào)稅,交稅嗎?然后我們的小豬仔是自己公司母豬下的
本地的建筑服務(wù)預(yù)收,需要預(yù)交增值稅嗎?預(yù)交需要開票嗎?
甲、乙同一個(gè)老板兩個(gè)獨(dú)立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個(gè)月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項(xiàng)結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會計(jì),例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來,請問這王總的貨款4000元怎么做賬,會計(jì)分怎么做
這樣調(diào)整后,會導(dǎo)致未分配利潤差額與凈利潤不相等,會引起稅務(wù)分險(xiǎn)嗎
還需要更正上年的報(bào)表,再做匯算
更正上年的報(bào)表的話,四季度就有所得稅產(chǎn)生,會有滯納金
而且是在2025年4月做分錄調(diào)整,會影響2024年的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
那個(gè)沒法子的,必須要更正財(cái)務(wù)報(bào)表,再做匯算
老師,是這樣,我沒有動去年的賬,我是在2025年做的以前年度損益調(diào)整呢
25年調(diào)整分錄,再導(dǎo)出上年的報(bào)表,再更正。