暈哦,上個(gè)月的沒認(rèn)證,就沒法認(rèn)證抵扣了
增值稅申報(bào)附表二有個(gè)紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額,老師講解時(shí)說:供應(yīng)商開給我們的票,我們認(rèn)證抵扣了,而供應(yīng)商又開貝了紅字發(fā)票的在這欄填,我想問的問題是:供應(yīng)商不通過我們這邊同意。他就可以開具紅字發(fā)票嗎?
老師 請(qǐng)問一下 銷售方上月開給我們的銷售發(fā)票,發(fā)票我們沒有收到 在第二個(gè)月的時(shí)候?qū)Ψ接肿鲝U了 我們這邊沒有做進(jìn)項(xiàng)抵扣 為什么會(huì)有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呢
我們公司是一般納稅人,供應(yīng)商上個(gè)月給我們開了一張進(jìn)項(xiàng)專票,我們也已經(jīng)認(rèn)證,抵扣了,這個(gè)月說這個(gè)發(fā)票開錯(cuò)了要重新給我們開具,要求我們把上月認(rèn)證的發(fā)票沖紅,這個(gè)是啥意思怎么操作
老師,我想問下,八月認(rèn)證的七月開進(jìn)來(lái)的幾張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這我八月報(bào)稅的時(shí)候,這個(gè)數(shù)字填在增值稅的哪張表上,我們沒有銷項(xiàng),這個(gè)月也抵扣不了?
供應(yīng)商上個(gè)月給我們50萬(wàn)發(fā)票沒有抵扣,這個(gè)月發(fā)生銷售折讓10萬(wàn)塊錢對(duì)方讓我們先勾選抵扣。這樣的我們應(yīng)該怎樣做賬
老師,這個(gè)分錄怎么寫
老板把私人的車0元出租給公司,該車輛發(fā)生的費(fèi)用能稅前扣除嗎?
老師我3月開具發(fā)票,5月要作廢怎么辦,我們是執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬
老師,初級(jí)打印準(zhǔn)考證網(wǎng)址和流程都發(fā)一下吧,謝謝
你好老師,酒店收入收到客人微信轉(zhuǎn)對(duì)公,交的押金3000元,兩天住了6間房,房費(fèi)1980元。2早餐費(fèi)76元,合計(jì)消費(fèi)2386元離店結(jié)算退款微信退回614元這個(gè)分錄怎么做賬
老師,以前還有留抵的進(jìn)項(xiàng),申報(bào)增值稅時(shí)為什么不自動(dòng)抵扣了,要手動(dòng)填寫什么嘛
24年財(cái)務(wù)已結(jié)賬,稅務(wù)所有申報(bào)都已完成,次年匯算年報(bào)提交時(shí)發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)提示收入異常,后核實(shí)發(fā)現(xiàn)少記了一筆出口收入,以下是我了解少記收入的影響,以下表述正確嗎?跨年少確認(rèn)了收入對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況,涉及所得稅費(fèi)用,高新企業(yè)的評(píng)定,優(yōu)惠政策都是有很大影響的,且不說我要調(diào)賬,更正多少報(bào)表,這個(gè)少做的收入部分今年要調(diào)明年還要調(diào)。這兩年稅務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)比對(duì)越來(lái)越嚴(yán),年報(bào)相關(guān)聯(lián)的明細(xì)表填報(bào)也多了。
老師傭金手續(xù)費(fèi)匯算清繳是全額扣除嗎
不享受出口退稅的企業(yè),做進(jìn)出口貿(mào)易,可以是小規(guī)模納稅人嗎?因?qū)Ψ讲恍枰l(fā)票,我就按無(wú)票收入做,可以嗎?
老師,企業(yè)的所得稅稅負(fù)率一般是怎么算的,比如我所得稅包含匯算清繳共計(jì)1.3萬(wàn),不含稅收入370萬(wàn),應(yīng)納所得稅額6.8萬(wàn)
上個(gè)月開這個(gè)月報(bào)稅的沒有認(rèn)證本來(lái)是打算放到下個(gè)月抵扣認(rèn)證的呀
為什么上個(gè)月的沒認(rèn)證就沒法認(rèn)證抵扣了
因?yàn)橐呀?jīng)紅字發(fā)票沖銷了。
不是沖了一部分嘛?那就是說50萬(wàn)的那張進(jìn)項(xiàng)票就沒辦法用了是嗎
是的,正確的做法是,先認(rèn)證了,再開紅字就沒問題