你沒有抵扣,就不需要進項稅轉(zhuǎn)出的啊
老師在嗎?我公司是做礦產(chǎn)品銷售的,現(xiàn)在我們是購進產(chǎn)品又銷售出去,購進產(chǎn)品我們已經(jīng)付了款,產(chǎn)品也收到入庫了,對方還沒有給我們開票,我們購進的產(chǎn)品也銷售出去了,貨款已經(jīng)收到,產(chǎn)品也出庫了,因為我們還沒有收到產(chǎn)品的進項發(fā)票我們也就還沒有給對方開銷項發(fā)票出去,我現(xiàn)在購進產(chǎn)品未收到發(fā)票又銷售出去沒開票分錄要怎么寫
老師 請問一下 銷售方上月開給我們的銷售發(fā)票,發(fā)票我們沒有收到 在第二個月的時候?qū)Ψ接肿鲝U了 我們這邊沒有做進項抵扣 為什么會有進項轉(zhuǎn)出呢
老師你好,我們幾個月前給小規(guī)模開了專票,這個月把專票紅沖了,對方也沒有抵扣,請問負數(shù)發(fā)票3聯(lián)都放在我們(銷售方)這邊做賬嘛?還是說第二,三聯(lián)給對方,我們留第一聯(lián)做賬?
上個月供應商給我們開了50萬的進項發(fā)票沒有抵扣也沒有認證,這個月發(fā)生銷售折讓,他給我們開紅字發(fā)票,說讓我們昨天的時候先一抵扣,想問一下那我們的進項稅額這個月怎么算呢
老師您好,請問下,我們是購買方,開始銷售方給了進項票,我們已抵扣。然后現(xiàn)在對方紅沖了發(fā)票,我們抵扣的進項稅額現(xiàn)在會計處理是做進項稅額轉(zhuǎn)出這個科目嗎
老師,這是別人給開的發(fā)票,我們在以7個點把金額返還給對方,怎么計算
收到穩(wěn)崗返還的錢怎么做賬
老師,每個月做費用發(fā)票的時候是全部計入待認證進項還是要區(qū)分是否認證,計入待認證稅額或者進項稅額
支付給員工的賠償款怎么入賬
老師,我們公司老板借款給公司使用,老板收到的借款利息需要交20%的稅嗎?
您好老師,體育活動免增值稅嗎?
老師,以前付的工程款有爭議,現(xiàn)在法院給我公司執(zhí)行回來50萬,我這怎么做賬
使用權資產(chǎn)的折舊可以稅前扣除嘛
老師,酒廠里用的激光機按照幾年折舊
25年的工商年報認繳出資時間填2023年6月30號嗎?還是按公司章程填,如果章程的日期穿過2032年填哪個日期?
但是我要交稅呀 但是我們這邊報表上有進項轉(zhuǎn)出
你要交稅,是不是你有其他的銷項稅,進項轉(zhuǎn)出是不是其他發(fā)票的
是這樣的老師 因為銷售方上月開給我們的發(fā)票 我們沒有收到 也沒有認證 但是這個月銷售方又紅沖了 在申報的時候 報表上有進項轉(zhuǎn)出 導致本月要交稅 交的就是那個紅沖的那張發(fā)票的稅 ,其他的發(fā)票沒有
那是你賬務處理做錯了,你沒有抵扣,賬面就不需要進項稅轉(zhuǎn)出啊
那么老師 申報的時候為什么有進項轉(zhuǎn)出的數(shù)據(jù)在申報表上呢
這個你自己填列上去的,你是不是填錯了
其他票據(jù)沒有 是自動帶出來的進項轉(zhuǎn)出 如果不填的話就申報不了
進項稅轉(zhuǎn)出都是自己填列的啊,你自動帶出的金額是不是就是要沖紅的那張發(fā)票的進項稅