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Q

老師 請問一下 銷售方上月開給我們的銷售發(fā)票,發(fā)票我們沒有收到 在第二個月的時候?qū)Ψ接肿鲝U了 我們這邊沒有做進項抵扣 為什么會有進項轉(zhuǎn)出呢

2020-11-26 10:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-26 10:06

你沒有抵扣,就不需要進項稅轉(zhuǎn)出的啊

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快賬用戶8416 追問 2020-11-26 10:19

但是我要交稅呀 但是我們這邊報表上有進項轉(zhuǎn)出

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齊紅老師 解答 2020-11-26 10:20

你要交稅,是不是你有其他的銷項稅,進項轉(zhuǎn)出是不是其他發(fā)票的

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快賬用戶8416 追問 2020-11-26 10:48

是這樣的老師 因為銷售方上月開給我們的發(fā)票 我們沒有收到 也沒有認證 但是這個月銷售方又紅沖了 在申報的時候 報表上有進項轉(zhuǎn)出 導致本月要交稅 交的就是那個紅沖的那張發(fā)票的稅 ,其他的發(fā)票沒有

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齊紅老師 解答 2020-11-26 11:04

那是你賬務處理做錯了,你沒有抵扣,賬面就不需要進項稅轉(zhuǎn)出啊

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快賬用戶8416 追問 2020-11-26 11:24

那么老師 申報的時候為什么有進項轉(zhuǎn)出的數(shù)據(jù)在申報表上呢

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齊紅老師 解答 2020-11-26 11:27

這個你自己填列上去的,你是不是填錯了

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快賬用戶8416 追問 2020-11-26 11:36

其他票據(jù)沒有 是自動帶出來的進項轉(zhuǎn)出 如果不填的話就申報不了

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齊紅老師 解答 2020-11-26 11:39

進項稅轉(zhuǎn)出都是自己填列的啊,你自動帶出的金額是不是就是要沖紅的那張發(fā)票的進項稅

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你沒有抵扣,就不需要進項稅轉(zhuǎn)出的啊
2020-11-26
您好,這個的話是可以的,可以做轉(zhuǎn)出
2024-05-18
我現(xiàn)在購進產(chǎn)品未收到發(fā)票又銷售出去沒開票分錄要怎么寫 先暫估入庫 借;庫存商品 貸:應付賬款 銷售 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 銷項稅額 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品
2020-11-23
暈哦,上個月的沒認證,就沒法認證抵扣了
2022-09-23
需要暫估入庫,借庫存商品 貸應付賬款暫估款,銷售需要做無票收入,借應收 貸主營業(yè)務收入 應交增值稅,借主營業(yè)務成本貸庫存商品,正規(guī)是這樣,不正規(guī)是暫估,之后做借發(fā)出商品 貸庫存商品
2020-11-23
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