你好,你正常勾選和正常的發(fā)票一樣做的。
8月收到10萬(wàn)進(jìn)票,8月底前,銷售方給予銷售折讓5萬(wàn),已開-5發(fā)票給我們。 但是在開出-5前,讓我們這邊提交紅字申請(qǐng)單,我們提交的時(shí)候,選的是未抵扣的10萬(wàn)進(jìn)票。 現(xiàn)在導(dǎo)致了我們還有5萬(wàn)的進(jìn)稅在抵扣平臺(tái)搜不到也抵扣不了。 要怎么解決?
老師,是這么個(gè)情況,我們公司收到了供應(yīng)商的發(fā)票,但是財(cái)務(wù)人員勾選的時(shí)候選擇了不抵扣勾選,進(jìn)項(xiàng)稅額就不可以抵扣了,所以讓供應(yīng)商重新開具。這樣子就損失幾萬(wàn)塊的稅錢,您看要怎么操作?
供應(yīng)商給我們開了50萬(wàn)的發(fā)票,還沒(méi)認(rèn)證抵扣,現(xiàn)在發(fā)生了銷售折讓合計(jì)9萬(wàn)元,發(fā)票這塊應(yīng)該怎么做,紅沖嗎
供應(yīng)商上個(gè)月給我們50萬(wàn)發(fā)票沒(méi)有抵扣,這個(gè)月發(fā)生銷售折讓10萬(wàn)塊錢對(duì)方讓我們先勾選抵扣。這樣的我們應(yīng)該怎樣做賬
上個(gè)月供應(yīng)商給我們開了50萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有抵扣也沒(méi)有認(rèn)證,這個(gè)月發(fā)生銷售折讓,他給我們開紅字發(fā)票,說(shuō)讓我們昨天的時(shí)候先一抵扣,想問(wèn)一下那我們的進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)月怎么算呢
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤(rùn)貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤(rùn)嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時(shí)候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報(bào)申報(bào)系統(tǒng)里出來(lái)的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個(gè)人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個(gè)月了,稅務(wù)電話要求補(bǔ)個(gè)人所得稅,請(qǐng)問(wèn)一下,稅務(wù)局是找公司還是個(gè)人?
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3900貸預(yù)收賬款6000對(duì)不對(duì)
老師人力資源公司,一般納稅人,在申報(bào)增值稅的時(shí)候,附表三還要填寫嗎
借庫(kù)存商品、 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅、進(jìn)項(xiàng) 貸、銀行存款。
那他們開紅字發(fā)票,我們的進(jìn)項(xiàng)還是50萬(wàn)嗎
不是的,你需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,他開多少,你需要轉(zhuǎn)出多少。
我們還沒(méi)有認(rèn)證,只是他們讓我們先一勾選,他給我們開紅字發(fā)票,那我們應(yīng)該怎樣處理
你好,你現(xiàn)在認(rèn)證了借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款, 對(duì)方給你開了紅字信息表,借預(yù)付賬款貸庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。