同學(xué)你好,如果您方已經(jīng)抵扣,對(duì)方是不能直接開(kāi)具紅字發(fā)票的;
增值稅申報(bào)附表二有個(gè)紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額,老師講解時(shí)說(shuō):供應(yīng)商開(kāi)給我們的票,我們認(rèn)證抵扣了,而供應(yīng)商又開(kāi)貝了紅字發(fā)票的在這欄填,我想問(wèn)的問(wèn)題是:供應(yīng)商不通過(guò)我們這邊同意。他就可以開(kāi)具紅字發(fā)票嗎?
老師好,供應(yīng)商給我們開(kāi)了一張專票,我們已經(jīng)勾選了認(rèn)證不抵扣,后期發(fā)現(xiàn)發(fā)票信息錯(cuò)了,又在開(kāi)票軟件里面開(kāi)了一份紅字信息表給供應(yīng)商,但是紅字信息表上面勾選了購(gòu)買方已抵扣,并且供應(yīng)商已經(jīng)用我們的紅字信息表核銷了,現(xiàn)在我們這張紅字信息表也撤回不了了,我們應(yīng)該怎么做才能作廢這張紅字信息表,現(xiàn)在報(bào)稅是顯示比對(duì)不通過(guò)。
我第一月收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票并勾選抵扣了。第二個(gè)月供應(yīng)商發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,給我開(kāi)來(lái)一張紅字發(fā)票。我想問(wèn)我收到這張紅字發(fā)票,我是不是要填在增值稅表二,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額下面的紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額行呀!
請(qǐng)問(wèn)老師,供應(yīng)商給我們開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票,我們還未認(rèn)證,對(duì)方又沖紅了,這種情況不需要我們購(gòu)貨方開(kāi)具紅字信息表對(duì)方就能紅沖嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,供應(yīng)商給我們開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票,我們還未認(rèn)證,供應(yīng)商又沖紅了,這種情況不需要我們購(gòu)貨方開(kāi)具紅字信息表,對(duì)方就能紅沖嗎?
2023年新實(shí)行的農(nóng)民專業(yè)合作社會(huì)計(jì)制度中沒(méi)有其他收益這個(gè)科目
財(cái)政撥付農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會(huì)化服務(wù)補(bǔ)貼款如何做會(huì)計(jì)分錄
專項(xiàng)資金購(gòu)買固定資產(chǎn)累計(jì)折舊會(huì)計(jì)處理
供應(yīng)商開(kāi)給我們的發(fā)票單位按噸開(kāi)的,我們開(kāi)給客戶的發(fā)票可以按升嗎
老師,廠家給的溢價(jià)計(jì)入什么科目,意思是比如采購(gòu)貨物時(shí)價(jià)款是10萬(wàn),只需支付7萬(wàn),其他3萬(wàn)支付貨款時(shí)扣除,這種情況這3萬(wàn)記入什么科目呢。
企業(yè)所得稅年度匯算清繳收入是,開(kāi)票收入和未開(kāi)票收入之和嗎?
老師,我們有四個(gè)股東,其中有一個(gè)股東占10%,注冊(cè)資本應(yīng)該是50W就行,他投了100W,當(dāng)時(shí)做賬時(shí)直接將這100W計(jì)到實(shí)收資本科目了,現(xiàn)在審計(jì)老師說(shuō)這樣不行,有50W要計(jì)到資本公積,是不是我只需做一個(gè)分錄就可以了。借:實(shí)收資本 50W 貸:資本公積 50W
我們建廠房的時(shí)候是包給老板另外一個(gè)公司做的,現(xiàn)在廠房建起來(lái)了,也在開(kāi)始生產(chǎn),另外一個(gè)公司記賬給我們廠房花了900多萬(wàn),但是他們無(wú)法給我們開(kāi)票,無(wú)法辦理竣工結(jié)算,建廠房時(shí),我們自己公司花費(fèi)的錢,也一直掛在在建工程,請(qǐng)問(wèn),這筆賬我后期該如何處理
老師,新接手公司以前都是紙版發(fā)票,沒(méi)有開(kāi)通全電發(fā)票,之前作廢的發(fā)票對(duì)方都銷毀了,沒(méi)有,請(qǐng)問(wèn)這有影響嗎?
老師,商貿(mào)公司可以買一些黃金嗎
如退貨呢
同學(xué)你好,如退貨呢——如果購(gòu)買方已經(jīng)抵扣,是由購(gòu)買方開(kāi)個(gè)紅字信息表,然后銷售方開(kāi)具紅字發(fā)票;如果購(gòu)買方?jīng)]有抵扣,是由銷售方開(kāi)具紅字信息表和紅字發(fā)票;