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您好,想問(wèn)下,就是我公司購(gòu)買(mǎi)方,收到客戶銷售方從稅務(wù)局待開(kāi)的專票,2020年7月24號(hào)開(kāi)的,我公司已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,需要作廢,該怎么操作啊?
我5月份代開(kāi)了一張不含稅增值稅專用發(fā)票135922.33,對(duì)方不要票了,大廳7月份給作廢的,當(dāng)時(shí)7月份申報(bào)稅款,提示不出來(lái)作廢,正常報(bào)稅了,稅款也交了,怎么處理這種情況,現(xiàn)在報(bào)稅提示這個(gè)圖片
老師您好,7月份對(duì)方公司給我家開(kāi)的增值稅專用發(fā)票,8月1號(hào)我正常抵扣申報(bào)做賬了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)對(duì)方公司這張專票作廢了,我怎么才能查到對(duì)方什么時(shí)候作廢的發(fā)票了?
老師,我們?cè)?月份開(kāi)票的時(shí)候?qū)S冒l(fā)票全都蓋成了財(cái)務(wù)專用章,對(duì)方也現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),這個(gè)發(fā)票目前還沒(méi)有抵扣,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么處理呢?已經(jīng)不能作廢了,我們也都正常報(bào)稅了。
我們是一般納稅人,十一月份收到對(duì)方給開(kāi)的專票,在這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在對(duì)方要作廢發(fā)票,那我們已經(jīng)報(bào)稅了怎么辦
老師抖音到賬扣了手續(xù)費(fèi)可以直接做借銀行存款借管理費(fèi)用手續(xù)費(fèi)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入這樣對(duì)嗎
老師,我們是供應(yīng)鏈企業(yè),我們公司自建的廠房,土地是政府的。我們把自建的廠房出租給個(gè)人用來(lái)經(jīng)營(yíng)養(yǎng)豬,租期5年。請(qǐng)問(wèn)我們作為出租方,是直接做簡(jiǎn)單的租賃業(yè)務(wù),對(duì)方個(gè)人付租金給我們,我們公司開(kāi)具租賃發(fā)票給對(duì)方嗎?
個(gè)人獨(dú)居業(yè),個(gè)人獨(dú)資企業(yè)查賬征收,1-3月份每月?tīng)I(yíng)業(yè)收入5000成本4500,費(fèi)用300,沒(méi)有請(qǐng)員工,老板自己看店鋪,那他這個(gè)季度要納什么稅?
老師,比如31號(hào)充的會(huì)員下月1號(hào)才到賬,我是不是做,借應(yīng)收賬款未達(dá)賬款貸預(yù)收賬款啊
公司收到個(gè)人轉(zhuǎn)款計(jì)入到了其他應(yīng)收款,產(chǎn)生了負(fù)數(shù),怎么重分類
投資回報(bào)率的計(jì)算公式是什么
投資回收期(靜態(tài))的公式是什么
截止1.25號(hào)憑證未交增值稅貸方31640.98元,然后2.17號(hào)憑證更正后,未交增值稅最終借方余額33元,能對(duì)嗎@董孝彬老師
老師想問(wèn)一下,導(dǎo)入到電子稅務(wù)局的報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù),因?yàn)槠ヅ溴e(cuò)了所以要?jiǎng)h掉,可是刪了以后就找不到這條數(shù)據(jù)了,這個(gè)數(shù)刪除后不能自動(dòng)恢復(fù)的嗎?
老師,抖音平臺(tái)的錢(qián),自己不能管控那26號(hào)以后的收入次月到賬就計(jì)入其他應(yīng)收款是嗎?然后26號(hào)前的收入就直接根據(jù)銀行到賬計(jì)入銀行存款,可以嗎
老師,這張發(fā)票我們已經(jīng)認(rèn)證了,對(duì)方又作廢了,我該怎么辦
你好,你們單位需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。一般作廢的,只能作廢當(dāng)月的。
對(duì)方是紅沖的,沒(méi)有通知我們
我們需要跟對(duì)方要紅沖發(fā)票嗎?
那不對(duì),你已經(jīng)認(rèn)證了,對(duì)方不可能開(kāi)出紅字信息表到。
但是現(xiàn)在確實(shí)是我們已經(jīng)認(rèn)證了,對(duì)方也紅沖了發(fā)票了,我們要跟對(duì)方要那張紅沖的發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?
是的是的,你需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。