其實(shí)對(duì)方不要票,但是款項(xiàng)會(huì)給到你們么? 假如款項(xiàng)會(huì)給到你們,那么這票就不需要作廢啊
我5月份代開了一張不含稅增值稅專用發(fā)票135922.33,對(duì)方不要票了,大廳7月份給作廢的,當(dāng)時(shí)7月份申報(bào)稅款,提示不出來作廢,正常報(bào)稅了,稅款也交了,怎么處理這種情況,現(xiàn)在報(bào)稅提示這個(gè)圖片
異地預(yù)繳 建筑行業(yè),7月先開了發(fā)票,8月份己申報(bào)完成后,8月份預(yù)繳稅款的時(shí)候,所屬期直接是7月1-7月30號(hào), 我8月后來又開了發(fā)票, 同一項(xiàng)目,8月預(yù)繳了稅款, 我現(xiàn)在要申報(bào)8月份的,,申報(bào)表上只顯示我8月份預(yù)繳的稅款, 沒有7月份預(yù)繳的金額,自己塡上去,又過不了 老師,這種情況怎么處理
老師,7月份開票銷項(xiàng)票中當(dāng)時(shí)作廢了幾張發(fā)票,到稅盤里實(shí)際沒操作,對(duì)方也沒認(rèn)證,我這里會(huì)計(jì)直接盤里導(dǎo)出來發(fā)票申報(bào)了繳納的稅款,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么操作呢
老師您好,7月份對(duì)方公司給我家開的增值稅專用發(fā)票,8月1號(hào)我正常抵扣申報(bào)做賬了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)對(duì)方公司這張專票作廢了,我怎么才能查到對(duì)方什么時(shí)候作廢的發(fā)票了?
老師請(qǐng)問一下: 小規(guī)模二季度5月份自開專票 3%稅率開錯(cuò)成1%了,在第三季度7月份電子稅務(wù)局真報(bào)表時(shí) 有點(diǎn)問題能不過,當(dāng)時(shí)問了稅務(wù)大廳讓按3%填報(bào)交稅。 同時(shí)7月份把稅率開錯(cuò)的1%紅沖之后,開了一張正確的3%的票,可是 在10月份填報(bào)第三季度的時(shí)候 里面不是顯示我要多交稅款了嗎,當(dāng)時(shí)填報(bào)的時(shí)候應(yīng)該把我已經(jīng)交稅的不含稅收入減下來 對(duì)吧。一下子疏忽了 已經(jīng)申報(bào)扣款了,才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題,好在 去稅務(wù)大廳辦理了抵欠,說第三季度先不扣款,把多交的稅款去大廳抵了再。 現(xiàn)在的問題是,我的賬 科目余額表 應(yīng)交增值稅 余額咋就不對(duì)呢? 應(yīng)該顯示我有多交的稅款 才對(duì)吧? 7月份 我紅沖了1%,開了正常的3%。在此期間我是不是應(yīng)該要做一筆分錄,體現(xiàn)出我多交稅了呢?怎么做
老師你好這是什么意思
開發(fā)票附件的發(fā)票清單要蓋章嗎
老師,宴請(qǐng)客戶的吃飯發(fā)票可以稅前扣除嗎
公眾責(zé)任險(xiǎn)要交印花稅嗎?
供應(yīng)商送的原材料只開票了一部分,那平時(shí)我們核對(duì)往來應(yīng)該只按開票數(shù)與對(duì)公付款數(shù)的值貸方余額來確認(rèn)欠款還是不欠款吧? 借:原材料 應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付帳款A(yù) 付款時(shí):借:應(yīng)付A 貸:銀行存款 那材料進(jìn)來都掛原材料,那豈也看不岀每個(gè)單位的未開票數(shù)呀?
借:其他應(yīng)收款,貸其他業(yè)務(wù)收入,貸稅款,收到錢時(shí),借銀行,貸其他應(yīng)收款,從分錄來說,這個(gè)是其他應(yīng)收款貸方發(fā)生額,按照公式屬于收到的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金,但是從業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)來說,他是屬于銷售商品提供勞務(wù)而發(fā)生的現(xiàn)金流入,其他應(yīng)收款只是過渡科目,請(qǐng)問這里如何界定是屬于銷售商品還是其他現(xiàn)金流入呢
信用卡存款是包括企業(yè)注冊(cè)的企業(yè)信用卡(可透支額度)和發(fā)放給員工的福利卡(預(yù)先存入)嗎
開業(yè)購買的機(jī)器已在使用,付了一半的款,供應(yīng)商未開票,要做驗(yàn)收入庫嗎
老師,A 公司是一家有限責(zé)任公司,有二個(gè)自然人股東(甲和乙),現(xiàn)在這個(gè)(乙)又和(丙)成立一家管理咨詢公司,如果A公司向管理咨詢公司增資擴(kuò)股,需要怎么做
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這張是多開的
我多交的稅款,怎么弄了
你們公司的制度是什么呢? 這個(gè)要追這專管員,把這筆款項(xiàng)給退回來。5月份貸開,跨月應(yīng)該是沖紅。
這張票是代開的,沖紅是自己在開票軟件沖紅,還是大廳沖紅
現(xiàn)在報(bào)稅報(bào)不了,有個(gè)提示框提示,未開票收入、 差額扣除項(xiàng)目、銷售不動(dòng)產(chǎn)這么一大框,怎么填寫了
在哪里代開就去哪里沖紅