收到100,然后再轉(zhuǎn)出100,是這個(gè)操作嗎?如果是的話不需要交的。
請(qǐng)問一下老師:因?yàn)槲覀兝习迥昵稗D(zhuǎn)讓了一個(gè)公司過來,這個(gè)公司之前交接的人給我們說的是零申報(bào),老板著急轉(zhuǎn)讓,就找了代辦公司,直接辦理轉(zhuǎn)讓手續(xù),代辦公司以為也是零申報(bào)沒數(shù)據(jù),所以說在填寫 19年的利潤(rùn)和費(fèi)用時(shí)全部數(shù)據(jù)填的零,包括20年的稅金也是0,所以說最近被專管員要求更改,要求我們把19年前公司做的工資費(fèi)用全部清零,20年那時(shí)候他們有在稅局代開了一筆26544的發(fā)票,同樣也做了工資,但是沒有實(shí)際發(fā)放現(xiàn)金,且賬上也沒有錢,發(fā)放時(shí)掛在其他應(yīng)付款法人 頭上的,相當(dāng)于全年工資32200,收入26544,虧損5656元,現(xiàn)在專管員要求我們把資產(chǎn)負(fù)債表上面的應(yīng)付工資調(diào)成了負(fù)-32200,其他應(yīng)付款37856虧損5656,利潤(rùn)表還是沒有變,就是正常數(shù)據(jù)填的,現(xiàn)在我想請(qǐng)教老師的是,資產(chǎn)負(fù)債表上面的應(yīng)付工資和其他應(yīng)付款,如果是表上這個(gè)數(shù)據(jù)的話,我年末就要做一筆,借,應(yīng)付職工薪酬貸,其他應(yīng)付款,是吧?但是這樣子做的話,依據(jù)是什么呢?摘要明細(xì)怎樣填呢?
我們是網(wǎng)絡(luò)科技公司 產(chǎn)品參加發(fā)表獲得獎(jiǎng)金16000元,但籌辦方把獎(jiǎng)金直接發(fā)給公司參賽員工,并且已經(jīng)扣除了個(gè)稅。我們公司要求個(gè)人轉(zhuǎn)回公司后,公司再發(fā)給個(gè)人,請(qǐng)問中間涉稅哪些?
親想請(qǐng)教一下你:現(xiàn)在我們掛靠的項(xiàng)目有個(gè)掛靠人之前讓我們公司代付了一筆保證金給到甲方30萬(他并沒有拿錢,是讓公司出的錢,現(xiàn)在他在公司賬上還有50萬,公司扣除這個(gè)代付的30萬后,還差他20萬未結(jié)),現(xiàn)在他想甲方直接把這個(gè)錢以房子的形式抵給他(因?yàn)閷?duì)方還欠他一些錢,加上我們這個(gè)30萬,合計(jì)有200萬吧)這樣操作可形嗎?我的意見是內(nèi)賬是可以理解,站在外站的角度的話,這個(gè)賬平不了是吧,因?yàn)檫@個(gè)賬是沒有從直接從甲方退回到我們公司,我們的賬平不了,所以這部分我們采取的方式是收取掛靠人的企業(yè)所得稅30萬*0.25=7.5萬,(因?yàn)檎DJ绞羌追酵嘶?0萬給到我們,他們?cè)賮碚椅覀冝k手續(xù)是需要拿30萬發(fā)票才能打款給他的)這樣操作相當(dāng)于我們損失了30萬的成本發(fā)票,所以要收掛靠人的7.5萬稅,2.這個(gè)賬外賬還是平不了是吧?
我國(guó)公民張先生為國(guó)內(nèi)某企業(yè)高級(jí)技術(shù)人員,2022年收入情況包括:每月取得工薪收入9000元(已經(jīng)扣除三險(xiǎn)一金),另取得全年一次性獎(jiǎng)金60000元;將自有的一項(xiàng)非職務(wù)專利技術(shù)提供給某公司使用,一次性取得特許權(quán)使用費(fèi)收入30000元;發(fā)表作品取得稿酬5000元;在參加某商場(chǎng)組織的有獎(jiǎng)銷售活動(dòng)中,中獎(jiǎng)所得共計(jì)價(jià)值30000元。假設(shè)張先生無額外需要扣除項(xiàng)目。要求:根據(jù)上述資料,回答以下問題:①本題涉及幾個(gè)應(yīng)稅所得項(xiàng)目?②列出綜合所得的應(yīng)納稅所得額計(jì)算公式③計(jì)算李某當(dāng)年綜合所得部分的應(yīng)納個(gè)人所得稅稅額
張先生系我國(guó)某單位員工,2021年12月份的收入情況如下: (1)每月應(yīng)稅工資收入(不含按規(guī)定繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)和住房公積金)為5400元,截至11月已預(yù)繳個(gè)人所得稅稅款132元。(2)向 A 企業(yè)轉(zhuǎn)讓一項(xiàng)非專利技術(shù)的使用權(quán),成交價(jià)格為10000元。 (3)因檢舉、揭發(fā)某人違法犯罪行為,獲得政府部門頒發(fā)獎(jiǎng)金1000元。(4)為 B 公司做軟件設(shè)計(jì),報(bào)酬20000元;領(lǐng)取前,通過民政局捐給某敬老院10000元。 (5)參與電視臺(tái)舉辦的有獎(jiǎng)競(jìng)猜活動(dòng),獲得獎(jiǎng)品價(jià)值2000元。 (6)取得省政府頒發(fā)的科技獎(jiǎng)5000元。 (7)因購房領(lǐng)取原提存的住房公積金25000元。假定全年除工資外無其他收入,也無其他扣除項(xiàng)。要求: (1)根據(jù)上述資料,分析上述收入中,哪些需繳納個(gè)人所得稅,哪些不需繳納個(gè)人所得稅。(2)計(jì)算各支付單位應(yīng)扣繳的個(gè)人所得稅額,并說明應(yīng)在什么時(shí)間內(nèi)解繳稅款。 (3)計(jì)算年終綜合所得匯算清繳應(yīng)退(補(bǔ))稅額。
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請(qǐng)問需要補(bǔ)多少錢?。?/p>
老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
是獎(jiǎng)金是16000,主辦方把獎(jiǎng)金給到公司員工12800,主辦方扣除了個(gè)人所得稅!公司要開發(fā)票給主辦方按照16000開具。那么,公司開票,考慮免稅,增值稅0,僅有企業(yè)所得稅!那么因?yàn)楫a(chǎn)品是公司的,這個(gè)金額不能全部給到公司員工,需要把這個(gè)金額還給公司,公司按他個(gè)人績(jī)效來發(fā)獎(jiǎng)金給他個(gè)人?所以涉及到什么稅?
不用這么麻煩的,你們單位應(yīng)該申報(bào)個(gè)稅。你們單位申報(bào)個(gè)稅,這個(gè)錢不用還給你們單位,你給人家開了發(fā)票確認(rèn)收入,然后對(duì)方企業(yè)支付給個(gè)人的這一部分,你做工資,你申報(bào)個(gè)稅。
對(duì)方申報(bào)了個(gè)稅,還收你的發(fā)票,這個(gè)成本重復(fù)了。
對(duì)的,就是這個(gè)問題。那我要怎么解決?
也就是假如這個(gè)獎(jiǎng)公司8000,個(gè)人8000。8000是公司利潤(rùn)?這個(gè)公司8000怎么轉(zhuǎn)回來?
8000讓對(duì)方直接支付給你企業(yè)。
對(duì)方是,主辦方還是公司個(gè)人?這個(gè)款,已經(jīng)付給個(gè)人了,
給個(gè)人按你們的工資表給 付的是實(shí)際支付的工資 個(gè)稅還有個(gè)人負(fù)擔(dān)的,社保你們單位扣除的,需要轉(zhuǎn)給你公司。
需要主辦方轉(zhuǎn)給我們公司?還是個(gè)人退還給我們公司?
你好主辦方給你公司。
可是主辦方已經(jīng)代扣代繳 把款轉(zhuǎn)給了個(gè)人了。
你好,她怎么知道每個(gè)人發(fā)下去的工資是多少?是不是你給他工資表不對(duì)?
要不他怎么知道a是多少,B是多少?
按16000,獎(jiǎng)金發(fā)給人了,他就按16000扣了
因?yàn)閰①惷质撬麄€(gè)人。當(dāng)時(shí)未按公司參賽。但是主辦方要求我們開發(fā)票
按照偶然所得扣除的嗎?如果是的話,你跟她說這種開不了發(fā)票。
按偶然所得扣除了個(gè)稅,就不允許在你單位給他開發(fā)票了。
我們公司要求,員工把收到的12800給公司,并且公司扣除公司所得部分,再發(fā)給員工。
實(shí)際這個(gè)獎(jiǎng)金是多少,16000嗎 應(yīng)該比這個(gè)多
實(shí)際獎(jiǎng)金16000,扣除了個(gè)稅,剩下的主辦方付給個(gè)人
現(xiàn)在這個(gè)業(yè)務(wù)你跟他說,如果你們扣除了偶然所得的話,我們就不允許給你開發(fā)票了,你直接給個(gè)人按偶然所得交個(gè)稅就可以了
要么就讓個(gè)人給他開發(fā)票,他想要抵扣企業(yè)所得稅。
第一種做法就是全款給你們,也就是給你們16000,你單位給他開發(fā)票,然后你單位在支付給個(gè)人。
偶然所得,是不是做賬按營(yíng)業(yè)外收入,做賬呢?
你好,這個(gè)不一定,不是所有的都做到營(yíng)業(yè)外支出的,看具體的業(yè)務(wù),你贈(zèng)送給客戶,你做銷售費(fèi)用招待會(huì),這不也是偶然所得20%。