現(xiàn)在免稅的情況下,你實(shí)際開票就是5萬(wàn)
開的專票正數(shù)金額少負(fù)數(shù)金額多,實(shí)際銷項(xiàng)稅額是負(fù)數(shù),普票金額不夠?qū)F睕_正,這種情況怎么報(bào)稅呀?
老師您好,今年增值稅的新政策,小規(guī)模普票免稅,是不管開具多少金額的情況下嗎?假如說(shuō)我們開專票和普票,普票免稅,專票開了50萬(wàn)的,我們只征收專票的增值對(duì)嗎
小規(guī)模納稅人開具5個(gè)點(diǎn)的增值稅普通發(fā)票,季度銷售額不超45萬(wàn)的情況請(qǐng)問(wèn)是不是免征增值稅?
請(qǐng)問(wèn),個(gè)人開普票,實(shí)際收到5萬(wàn),開票金額是多少?免稅的情況下
小規(guī)模納稅人開普票金額是23600,實(shí)際收到費(fèi)用只有23500,請(qǐng)問(wèn)這類情況怎么做賬?
老師,24年5月之前,我公司為小規(guī)模,24年,5月之后,我公司為一般納稅人。24年,開具了一個(gè)點(diǎn)的專票,現(xiàn)在需要紅沖重新開具就變成六個(gè)點(diǎn)的專票。睡的話我就只需要補(bǔ)交五個(gè)點(diǎn)的稅就可以了嗎?
請(qǐng)問(wèn)有沒有哪位老師知道做煙材包裝的企業(yè),是否可以享受聘用殘疾人增值稅即征即退政策啊
老師,我們這邊和客戶談的價(jià)格是不含稅價(jià)格,一般也約定不開票,然后發(fā)貨不含稅單價(jià)20,數(shù)量113,我做的分錄是借:應(yīng)收賬款2260 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:2000 貸:待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅260,內(nèi)賬這樣做賬對(duì)嗎?因?yàn)檫@樣我能和客戶的應(yīng)收賬款賬面余額對(duì)的上。 那如果后期開了價(jià)稅合計(jì)1000元的票,我該怎么入賬?
老師,我中級(jí)已經(jīng)考過(guò)了,之后計(jì)劃考稅務(wù)師,那繼續(xù)教育不學(xué)習(xí)的話會(huì)不會(huì)影響考稅務(wù)師
預(yù)繳稅款,計(jì)入當(dāng)年納稅額嗎?
系統(tǒng)申報(bào)幾毛錢的印花稅,提交后沒看到有要繳款的,是金額太小了不用繳款嗎?
淘寶里面給主播計(jì)算提成賬單要從哪里下載啊
老師現(xiàn)在賬務(wù)什么情況下用到履約成本?
老師,公司員工年終獎(jiǎng)3萬(wàn),如何做賬?
老師,請(qǐng)問(wèn)滴滴打車的客運(yùn)普通發(fā)票可以認(rèn)證嗎
那就是開票的時(shí)候含稅金額填寫5萬(wàn)是嗎?
對(duì)的, 同學(xué),是這樣的