同學(xué)你好 對(duì)的 只有專票繳稅
如果不是疫情政策,如2019年小規(guī)模納稅人一個(gè)季度開(kāi)專票和開(kāi)普票,普票20萬(wàn),專票9萬(wàn),那普票是否免稅?交9萬(wàn)增值稅還是交29萬(wàn)的增值稅呢?
最新的增值稅政策,小規(guī)模納稅人沒(méi)有45萬(wàn)限制,開(kāi)具普票免征,開(kāi)具專票3%,我有點(diǎn)不理解,例如開(kāi)具50萬(wàn)普票,又開(kāi)具40萬(wàn)專票,是專票40萬(wàn)交稅,還是這90萬(wàn)全部交稅,
老師您好,今年增值稅的新政策,小規(guī)模普票免稅,是不管開(kāi)具多少金額的情況下嗎?假如說(shuō)我們開(kāi)專票和普票,普票免稅,專票開(kāi)了50萬(wàn)的,我們只征收專票的增值對(duì)嗎
“2023年小規(guī)模納稅人,專票,普票均按1%稅率開(kāi),月銷售額10萬(wàn)(含專票),季銷售額30萬(wàn)(含專票),普票部分免征增值稅,超過(guò)了全額按1%繳納增值稅?!崩蠋煟绻覀冃∫?guī)模一個(gè)月開(kāi)10萬(wàn)以內(nèi)的專票和普票都是免稅的嗎?
老師好,今年小規(guī)模開(kāi)票不超過(guò)30萬(wàn)免增值稅,這個(gè)30萬(wàn)是指專票和普票合計(jì)開(kāi)票額度不超過(guò)30萬(wàn),普票的部分不交增值稅,還是說(shuō)單獨(dú)普票開(kāi)票不超過(guò)30萬(wàn)(不含專票額)免增值稅?
軟件產(chǎn)品增值稅即征即退的話,這個(gè)月的申報(bào)表里面,有留底稅額,無(wú)論進(jìn)項(xiàng)計(jì)入即征即退進(jìn)項(xiàng)或者一般項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng),都一定需要把當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)勾選抵扣了嗎?
老師,我們做土地整理,屬建筑行業(yè),24年驗(yàn)收了,就需要確認(rèn)所得稅收入,然后25年八月收到的工程款。我的問(wèn)題是,確認(rèn)所得稅收入的時(shí)候和收到工程款的時(shí)候,會(huì)計(jì)分錄怎么做?關(guān)鍵是銷項(xiàng)稅,應(yīng)該在收到工程款的時(shí)候體現(xiàn)?
老師,我們公司是個(gè)農(nóng)業(yè)農(nóng)民專業(yè)合作社,但是開(kāi)的發(fā)票大多是現(xiàn)代服務(wù)*玉米托管服務(wù),這個(gè)是按1%交增值稅還是免稅呀
一般納稅人生產(chǎn)型 企業(yè),在建工程——模臺(tái)出售 業(yè)務(wù)內(nèi)容是: 模臺(tái)是企業(yè)購(gòu)買了主材料,叫制作鋼結(jié)構(gòu)廠家加工,于24年已加工好,但企業(yè)未生產(chǎn)一直未用,我做賬時(shí)一直放在(在建工程下),老板現(xiàn)在要回籠資金把這個(gè)模臺(tái)出售,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么處理為好 先轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理,還是直接做其他業(yè)務(wù)收入
老師,建筑小規(guī)模公司,可以開(kāi)專票技術(shù)服務(wù)費(fèi)嗎,開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)?
老師定期定額納稅申報(bào)表填寫時(shí) 開(kāi)具的普票填不含稅價(jià) 還是含稅價(jià)
老師,一般納人小微電商增值稅稅負(fù)是多少?
軟件產(chǎn)品增值稅即征即退的話,這個(gè)月的申報(bào)表里面,有留底稅額,無(wú)論進(jìn)項(xiàng)計(jì)入即征即退進(jìn)項(xiàng)或者一般項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng),都一定需要把當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)勾選抵扣了嗎?
軟件產(chǎn)品增值稅即征即退的話,這個(gè)月的申報(bào)表里面,有留底稅額,無(wú)論進(jìn)項(xiàng)計(jì)入即征即退進(jìn)項(xiàng)或者一般項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng),都一定需要把當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)勾選抵扣了嗎?
老師,出口確認(rèn)收入后,立馬就要做一筆暫估成本的分錄嗎?