您好,按收到費(fèi)用的票來(lái)做賬
老師請(qǐng)問這種情況怎么做賬??一般納稅人含稅收入34880元,刷卡手續(xù)費(fèi)209.28元,實(shí)際到賬34670.72元。開票又是以34880元來(lái)開票。
老師 我們是小規(guī)模納稅人 五月份普票開票金額3100 但是實(shí)際收款是兩次到賬的 五月到賬1550 六月到賬1550 像這種情況的應(yīng)該怎么做分錄呢
小規(guī)模納稅人開普票金額是23600,實(shí)際收到費(fèi)用只有23500,請(qǐng)問這類情況怎么做賬?
老師,請(qǐng)教一下,小規(guī)模納稅人,上年末有確認(rèn)未開票收入,本年開具普通發(fā)票,導(dǎo)致季度申報(bào)增值稅的金額不一致,報(bào)稅提示有差額,實(shí)際上是未開票收入導(dǎo)致的,這種情況怎么處理?未達(dá)起征點(diǎn)的收入,不需要交增值稅,請(qǐng)老師指導(dǎo)
老師,我們是小規(guī)模納稅人,開了普票和專票,請(qǐng)問我做賬的時(shí)候普票的稅金也做了賬,我做了3萬(wàn)多的增值稅,實(shí)際繳納的時(shí)候只交了專票的2萬(wàn)多,這個(gè)差額怎么做賬呀?
老師您好,請(qǐng)問因合同糾分引起的律師費(fèi)可以開具專用發(fā)票嗎
實(shí)操-服務(wù)業(yè)-私立醫(yī)院2月費(fèi)用,會(huì)診費(fèi)500公戶直接打款給了外一科烏老師了,實(shí)際是袁群領(lǐng)款,稅務(wù)系統(tǒng)要按勞務(wù)報(bào)酬給袁群申報(bào)個(gè)稅嗎?還是按工資薪金辦個(gè)稅,怎么做才合規(guī)
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過(guò)不了夜審出現(xiàn)請(qǐng)先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過(guò)不了夜審出現(xiàn)請(qǐng)先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
老師,有的會(huì)計(jì)在記賬憑證后面附件的時(shí)候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債并計(jì)入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時(shí)性差異和應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,應(yīng)同時(shí)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對(duì)的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時(shí)性差異怎么會(huì)同時(shí)產(chǎn)生呢?
這個(gè)題第二步驟成本計(jì)算表里的本月生產(chǎn)費(fèi)用84000,我看答案都沒看出來(lái)是哪里出來(lái)的,不應(yīng)該是84300嗎
6.28號(hào)給客人開的普通發(fā)票,今天他說(shuō)開錯(cuò)了要專票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏幔坎皇强蹇h市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬(wàn)。還有什么辦法提現(xiàn)
開的發(fā)票金額應(yīng)該是借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)收入 1000的差額怎么做賬?
借:應(yīng)收賬款23600
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入23600
借:銀行存款23500
其他應(yīng)付款1000
借:銀行存款23500
其他應(yīng)付款100
貸:應(yīng)收賬款23600