您好,按收到費用的票來做賬
老師請問這種情況怎么做賬??一般納稅人含稅收入34880元,刷卡手續(xù)費209.28元,實際到賬34670.72元。開票又是以34880元來開票。
老師 我們是小規(guī)模納稅人 五月份普票開票金額3100 但是實際收款是兩次到賬的 五月到賬1550 六月到賬1550 像這種情況的應(yīng)該怎么做分錄呢
小規(guī)模納稅人開普票金額是23600,實際收到費用只有23500,請問這類情況怎么做賬?
老師,請教一下,小規(guī)模納稅人,上年末有確認(rèn)未開票收入,本年開具普通發(fā)票,導(dǎo)致季度申報增值稅的金額不一致,報稅提示有差額,實際上是未開票收入導(dǎo)致的,這種情況怎么處理?未達(dá)起征點的收入,不需要交增值稅,請老師指導(dǎo)
老師,我們是小規(guī)模納稅人,開了普票和專票,請問我做賬的時候普票的稅金也做了賬,我做了3萬多的增值稅,實際繳納的時候只交了專票的2萬多,這個差額怎么做賬呀?
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達(dá)到個稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔(dān),員工把社保費轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應(yīng)交稅費嗎,
開的發(fā)票金額應(yīng)該是借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)收入 1000的差額怎么做賬?
借:應(yīng)收賬款23600
貸:主營業(yè)務(wù)收入23600
借:銀行存款23500
其他應(yīng)付款1000
借:銀行存款23500
其他應(yīng)付款100
貸:應(yīng)收賬款23600