你好,本月結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)?7938, 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)(差額) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)?9318
老師,我們公司上期留抵進(jìn)項稅406292.85元,本期銷項56074.46元,本期進(jìn)項29654.7元,本期進(jìn)項我是計入應(yīng)交稅費?待認(rèn)證進(jìn)項稅額,請問期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄要怎么做
老師, 我的上期留抵稅額是3000 本期的銷項稅額是2000 本期的認(rèn)證進(jìn)項稅額是160 分局怎么做
老師,上期留底稅額264.59,本期銷項稅額7938,本期認(rèn)證進(jìn)項9318,請問如何做憑證
老師:一般納稅人,本月銷項稅額2761.06元,沒有認(rèn)證進(jìn)項稅,上期留底稅額有1898.23,請問本月的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做?
上期末有留底稅額,本期銷項小于進(jìn)項如何做賬
舊固定資產(chǎn)投資賬面價值和變現(xiàn)價值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實時生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報,
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費用計入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價發(fā)行時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應(yīng)付債劵溢價發(fā)行時,確認(rèn)初始金額入賬時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因為銀行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價值500-45.8=454.2,錯在哪里
請教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進(jìn)了一筆價值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對嗎
請問上期留底的264.59不用在憑證里體現(xiàn)是嗎
你好,是的,是這樣的
本期認(rèn)證的進(jìn)項稅,需要單獨先做一張待認(rèn)證進(jìn)項稅結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅的憑證嗎
你好,你單位是先計入待認(rèn)證進(jìn)項稅額,然后結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅額嗎??
是的,老師
你好,那就需要先做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)處理