同學(xué),你好,進(jìn)項(xiàng)做結(jié)轉(zhuǎn)處理,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
老師,你好,我上期,銷(xiāo)項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí),分錄如圖,本期進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)形成了留底稅額,沒(méi)有做分錄,如果我下期,有銷(xiāo)項(xiàng)稅額,并且這個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)稅額小于我留底的稅額,還需要做分錄嗎?如果要做怎么做
老師,上期留底稅額264.59,本期銷(xiāo)項(xiàng)稅額7938,本期認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)9318,請(qǐng)問(wèn)如何做憑證
上期末有留底稅額,本期銷(xiāo)項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)如何做賬
你好,進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額,期末有留底的賬務(wù)處理怎么做?
你好,進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額,期末有留底的賬務(wù)處理怎么做?
老師,約當(dāng)產(chǎn)量公式是怎么算的
老師,請(qǐng)問(wèn)公司之間的借款也需要合同嗎?不要利息也可以吧?
老師請(qǐng)問(wèn)以前做稅務(wù)登記就不用以法人身份信息進(jìn)去,現(xiàn)在不用法人身份進(jìn)去怎么進(jìn)去呢?現(xiàn)在新辦電子稅務(wù)局系統(tǒng)是從哪里進(jìn)去?
變賣(mài)公司多余的桌子,椅子無(wú)法準(zhǔn)確知道,是否計(jì)入固定資產(chǎn),應(yīng)如何處理這筆業(yè)務(wù)呢
老師,有的員工停車(chē)費(fèi)幾個(gè)月一起拿,然后有好多,正常嗎?可以說(shuō)的過(guò)去嗎?
老師,這個(gè)題不懂 我感覺(jué)課堂中沒(méi)有提到彈性預(yù)算,今年的教材還有沒(méi)有彈性預(yù)算呀?這個(gè)題不懂
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,二手車(chē)經(jīng)銷(xiāo)企業(yè)(一般納稅人)收購(gòu)出售二手車(chē)賬務(wù)處理怎么做,假如收購(gòu)100萬(wàn),出售120萬(wàn)
庫(kù)存商品賬面比實(shí)際多了,但是找不出來(lái)是哪年什么時(shí)候的錯(cuò)誤了,怎么辦?
老師,財(cái)報(bào)里應(yīng)付職工薪酬那欄為什么還有數(shù)據(jù)
老師您好,請(qǐng)問(wèn)個(gè)人去稅務(wù)局代開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票,需要稅務(wù)局核定2%-5%的稅是屬于什么稅?還需要繳納什么稅?
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怎么寫(xiě)分錄呢?能否詳細(xì)些
借,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
上期留底4692.51 本期開(kāi)票銷(xiāo)項(xiàng)297.32 本期收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未抵扣327.64 會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
期末的留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額也就是指本期的銷(xiāo)項(xiàng)稅額小,進(jìn)項(xiàng)稅額大,兩者抵消后進(jìn)項(xiàng)稅仍然大于銷(xiāo)項(xiàng)稅,這就是期末留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額,不用任何賬務(wù)處理,就在進(jìn)項(xiàng)稅的借方保留就可以了
不好意思,前面看錯(cuò)了,