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上期末有留底稅額,本期銷(xiāo)項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)如何做賬

2023-02-21 11:15
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-02-21 11:17

同學(xué),你好,進(jìn)項(xiàng)做結(jié)轉(zhuǎn)處理,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

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快賬用戶4558 追問(wèn) 2023-02-21 11:18

怎么寫(xiě)分錄呢?能否詳細(xì)些

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齊紅老師 解答 2023-02-21 11:20

借,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)

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快賬用戶4558 追問(wèn) 2023-02-21 11:25

上期留底4692.51 本期開(kāi)票銷(xiāo)項(xiàng)297.32 本期收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未抵扣327.64 會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)

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齊紅老師 解答 2023-02-21 11:33

期末的留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額也就是指本期的銷(xiāo)項(xiàng)稅額小,進(jìn)項(xiàng)稅額大,兩者抵消后進(jìn)項(xiàng)稅仍然大于銷(xiāo)項(xiàng)稅,這就是期末留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額,不用任何賬務(wù)處理,就在進(jìn)項(xiàng)稅的借方保留就可以了

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齊紅老師 解答 2023-02-21 11:33

不好意思,前面看錯(cuò)了,

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同學(xué),你好,進(jìn)項(xiàng)做結(jié)轉(zhuǎn)處理,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023-02-21
先計(jì)算未交增值稅=本月銷(xiāo)項(xiàng)-上月留抵-本月進(jìn)項(xiàng) 如果小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2022-03-14
您好,1分錄是錯(cuò)誤的,結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,只需要應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)和(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2022-03-14
月末可以將銷(xiāo)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)稅一起結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,形成“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目的借方余額;也可以不用處理,下月一次性結(jié)轉(zhuǎn)處理。
2021-05-08
?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷(xiāo)項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-03-30
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