你好,具體的是什么原因不符合?
出口業(yè)務(wù)因進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不符合退稅規(guī)定,審核不通過,可以做免稅,不申請(qǐng)退稅嘛
退稅是不是應(yīng)該要達(dá)到條件才可以申請(qǐng)?那條件是什么? 不是出口企業(yè)
不符合留抵退稅的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,該怎么做分錄
出口退稅,遇到進(jìn)項(xiàng)不符合條件,不允許退稅,應(yīng)該怎么做
請(qǐng)問老師,這是屬于進(jìn)出口退稅嗎?我們沒有進(jìn)出口這塊是不是選不符合條件?
小規(guī)模開票怎么交增值稅,小規(guī)模開票優(yōu)惠政策是什么
老師,個(gè)人在稅務(wù)局代開的發(fā)票,個(gè)人所得稅誰代扣代繳
老師,現(xiàn)在印花稅全免嗎
員工是限高人 ,有官司 ,不能申報(bào)個(gè)稅,但在公司上班,這種情況怎么處理? 可以用親戚的名字申報(bào)以及發(fā)工資?
老師,企業(yè)所得稅預(yù)繳,已經(jīng)支付的職工薪酬只含工資不含社保
老師請(qǐng)問下,我之前的是小規(guī)模財(cái)務(wù)報(bào)表只有年報(bào),今天去備案后,稅務(wù)窗口把我們備案改到2024年1月起都是季報(bào),那我之前沒有申報(bào)季報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表,需不需要重新申報(bào)
老師 小規(guī)模納稅人 一個(gè)年度累計(jì)銷售金額 大于多少 才交增值稅
老師,沒發(fā)工資也要申報(bào)個(gè)稅嗎?是零申報(bào)還是需要按照工資表里的應(yīng)發(fā)工資來申報(bào)個(gè)稅?
之前是個(gè)體戶,沒有賬,9月轉(zhuǎn)公司,開始做賬,只有9月開銀行戶之后的成本數(shù)據(jù),稅務(wù)系統(tǒng)7-9月開票的數(shù)據(jù),所得稅按哪個(gè)數(shù)據(jù)申報(bào)
老師,23年成立的物業(yè)公司,老板想倒賬,用他另一個(gè)成熟的物業(yè)公司和新成立的物業(yè)公司之間簽訂了一份物業(yè)服務(wù)協(xié)議,金額100萬,這個(gè)會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
進(jìn)項(xiàng)品名不對(duì)應(yīng)供應(yīng)商不給開
你好,那就需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷的,按照內(nèi)銷的來交增值稅。
那就是把出口發(fā)票作廢重開是嗎?
然后再去銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)交稅對(duì)嗎
可以的 對(duì)的,是的,是這么做的。
那原先的進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)申報(bào)過了,是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
你好,不用的,可以抵扣的。
是這樣嗎?
這個(gè)不用做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的,這個(gè)可以抵扣,你已經(jīng)內(nèi)銷了可以抵扣的。
那我之前不是申報(bào)退稅已經(jīng)做了一次購進(jìn)了嗎?
你好,那就不需要再做了,你選擇的是退稅勾選還是抵扣勾選。
已經(jīng)隔月了,那是應(yīng)該要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的吧?
你好,你轉(zhuǎn)內(nèi)銷了,對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣。
如果你是免稅的話,這個(gè)不允許抵扣。