你好,具體的是什么原因不符合?
出口業(yè)務(wù)因進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不符合退稅規(guī)定,審核不通過,可以做免稅,不申請(qǐng)退稅嘛
退稅是不是應(yīng)該要達(dá)到條件才可以申請(qǐng)?那條件是什么? 不是出口企業(yè)
不符合留抵退稅的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,該怎么做分錄
出口退稅,遇到進(jìn)項(xiàng)不符合條件,不允許退稅,應(yīng)該怎么做
請(qǐng)問老師,這是屬于進(jìn)出口退稅嗎?我們沒有進(jìn)出口這塊是不是選不符合條件?
有限合伙企業(yè)的合伙人如果是公司的話,每年年底有限合伙企業(yè)需要給有限公司分紅嗎?還是只是有利潤(rùn)時(shí)才給有限公司分紅?
有限合伙企業(yè)的合伙人如果是公司的話,每年年底有限合伙企業(yè)需要給有限公司分紅嗎?還是只是有利潤(rùn)時(shí)才給有限公司分紅?
你好老師,經(jīng)濟(jì)法中董事會(huì)過半數(shù)董事出席即可,為啥決議是全體董事過半數(shù)通過
你好老師,我公司是二手車經(jīng)銷企業(yè),開具二手車統(tǒng)一發(fā)票后,還需要開具增值稅發(fā)票嗎?
這道題的D是對(duì)的吧?老師課件上也是ABD
賬上有1700萬的存貨,實(shí)物有6.700萬左右,需要開好多的發(fā)票出來呢
咨詢下:商業(yè)企業(yè)一般納稅人零售的煙、酒、食品、化妝品、服裝、鞋帽(不包括勞保專用部分)等消費(fèi)品不得開具增值稅專用發(fā)票,只能開具普通發(fā)票。電工絕緣鞋屬于勞動(dòng)保護(hù)用品,可以開具增值稅專用發(fā)票。這個(gè)為什么這么解釋,沒太看懂答案。
老師們好,我這邊有個(gè)有限合伙企業(yè),股東是公司合伙人和自然人合伙人,合伙企業(yè)的稅費(fèi)種認(rèn)定下來,需要報(bào)個(gè)稅:經(jīng)營(yíng)所得和工資薪金所得,想問下如何申報(bào)這兩個(gè)個(gè)稅
供應(yīng)商給開的進(jìn)項(xiàng)票,是不是無論多長(zhǎng)時(shí)間(包含已經(jīng)抵扣的),是不是都能從電子稅務(wù)局查出來
請(qǐng)問:這道題bc不對(duì)嗎
進(jìn)項(xiàng)品名不對(duì)應(yīng)供應(yīng)商不給開
你好,那就需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷的,按照內(nèi)銷的來交增值稅。
那就是把出口發(fā)票作廢重開是嗎?
然后再去銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)交稅對(duì)嗎
可以的 對(duì)的,是的,是這么做的。
那原先的進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)申報(bào)過了,是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
你好,不用的,可以抵扣的。
是這樣嗎?
這個(gè)不用做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的,這個(gè)可以抵扣,你已經(jīng)內(nèi)銷了可以抵扣的。
那我之前不是申報(bào)退稅已經(jīng)做了一次購(gòu)進(jìn)了嗎?
你好,那就不需要再做了,你選擇的是退稅勾選還是抵扣勾選。
已經(jīng)隔月了,那是應(yīng)該要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的吧?
你好,你轉(zhuǎn)內(nèi)銷了,對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣。
如果你是免稅的話,這個(gè)不允許抵扣。