借成本費(fèi)用類科目,也就是原來的借方科目 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
留抵退稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這個分錄怎么做
不符合留抵退稅的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,該怎么做分錄
最近有個政策 增值稅留抵退稅。退回來的留抵進(jìn)項(xiàng)稅 做賬 時 要不要涉及到 【進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出】這個科目 ? 例如 退回留抵進(jìn)項(xiàng)6000元,分錄怎么寫 ?
因企業(yè)是零申報,不符合留抵退稅,稅務(wù)局要求把原來的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這樣的會計分錄怎樣做?謝謝
進(jìn)項(xiàng)稅額留抵退稅怎么做分錄
請問小規(guī)模企業(yè)法人能不能單獨(dú)保管原始憑證資料??
老師,個人獨(dú)資個人經(jīng)營所得不享受減免政策哦?
第80題我有兩個不明白的地方,二類水污染應(yīng)該對前幾征稅?
老師,有這么一個問題,分錄如何做?在第三季申報所得稅時,計算錯誤,算出來所得稅是10000萬,當(dāng)時也是按照10000元扣款的!分錄做的是: 借:所得稅費(fèi)用 10000 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)_所得稅 10000 然后更正了報表,所得稅是 9800, 這個分錄怎么調(diào)整呢?但是銀行存款減少了10000元
老師好,我想問下 木材加工廠從稅局代開采購免稅發(fā)票,采購木材原材料回來加工成木板銷售。比如這個月代開了20萬的采購票,生產(chǎn)領(lǐng)用木材原材料10萬。那么這個進(jìn)項(xiàng)稅和加計抵扣怎么計算啊
老師,請問農(nóng)業(yè)企業(yè)有什么政策?
老師,我要在電稅局報送財報(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫資產(chǎn)負(fù)債表時,年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開給客戶116萬,現(xiàn)在客戶只能回款90萬,想著把原來的發(fā)票紅沖了,從新開90萬元,但是對方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
老師,可以幫我看下憑證其他應(yīng)付款代收電費(fèi)27499.3這個數(shù)怎么來的嗎
微信收付款收什么稅,分別多少