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老師你好,請問下收到稅局留抵退稅的賬務(wù)處理?我們賬上的增值稅每個(gè)月都會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅這個(gè)科目。

2022-09-19 11:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-09-19 12:00

借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅

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快賬用戶8697 追問 2022-09-19 12:08

老師,我們企業(yè)報(bào)快報(bào)需要報(bào)應(yīng)交增值稅金額,實(shí)繳增值稅金額。原來是未交增值稅的借方是實(shí)繳,貸方是應(yīng)繳。有了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出后,就不能這樣分析了?

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齊紅老師 解答 2022-09-19 12:10

你好,之前有未交增值稅,在借方有余額 現(xiàn)在退回來了,紅沖不就可以啦?

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快賬用戶8697 追問 2022-09-19 12:21

好呢,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2022-09-19 12:21

不用客氣,工作愉快。

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2022-09-19
借銀行存款,貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅, 借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
2022-05-06
根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2024-08-01
借,銀行存款,貸,應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
2022-05-07
您好,這個(gè)留底是退稅的時(shí)候,才有的分錄
2023-03-16
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