借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
你好我上個(gè)月有留抵,這個(gè)月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),做賬都結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——未交增值稅的貸方就可以?
老師你好,請問下收到稅局留抵退稅的賬務(wù)處理?我們賬上的增值稅每個(gè)月都會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅這個(gè)科目。
老師你好!增值稅期末結(jié)轉(zhuǎn),進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時(shí)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的借方了”,下月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)的會(huì)計(jì)科目為什么是“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(留抵稅額)”,留抵稅額這個(gè)科目上月都沒出現(xiàn)呀。
老師,請問5月收到稅務(wù)局的增值稅留底退稅并且退款已到賬。我這邊的情況是這樣的: 1、納稅申報(bào)表上面是做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出; 2、我這邊賬上留底的金額是轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”這一科目,余額在借方。 3、我做的賬務(wù)處理是: 借:銀行存款 170萬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 170萬 老師這樣的賬務(wù)處理,會(huì)計(jì)分錄可以這樣做嗎?
你好老師 請問一下我們這個(gè)月賬務(wù)有進(jìn)項(xiàng)稅額裝出 到月底結(jié)賬進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 是放到應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅這個(gè)科目 還是結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅
老師,請問什么是企業(yè)賬戶信息?指的是不是開戶行
工程安裝公司開具的發(fā)票內(nèi)容是:勞務(wù)*勞務(wù)費(fèi),簡易計(jì)稅方法是-1%征收率的貨物及加工修理修配勞務(wù),是35kv~110kv輸電線路通道隱患監(jiān)控值守運(yùn)維服務(wù),是否需要繳納印花稅,如果需要繳納按照什么稅目
老師,這題是不是有問題?這是多選題,答案只有一個(gè)b,這個(gè)選什么呀?
老師,您好!之前增值稅有留底,實(shí)際繳納的增值稅會(huì)少,那我現(xiàn)在未交增值稅的余額不對(duì),怎么辦?
老師,問一下賣瓷磚。開13個(gè)的專票,收8個(gè)點(diǎn)的錢。這樣可以嗎?對(duì)方為什么這樣做呢
老師銷售發(fā)貨沒開票結(jié)轉(zhuǎn)陳本么?
公司基本賬務(wù)注銷了的話是不是密碼紙和開戶許可證就都收回去了呀?
老師 請問線下辦理法人變更需要提交什么資料
開13個(gè)點(diǎn)的專票,付八個(gè)點(diǎn)的錢這樣可以嗎
老師,高管200萬如何節(jié)稅
老師,我們企業(yè)報(bào)快報(bào)需要報(bào)應(yīng)交增值稅金額,實(shí)繳增值稅金額。原來是未交增值稅的借方是實(shí)繳,貸方是應(yīng)繳。有了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出后,就不能這樣分析了?
你好,之前有未交增值稅,在借方有余額 現(xiàn)在退回來了,紅沖不就可以啦?
好呢,謝謝老師!
不用客氣,工作愉快。