然后再結(jié)轉(zhuǎn)到應交稅費,未交增值稅就行。
你好我上個月有留抵,這個月銷項大于進項,做賬都結(jié)轉(zhuǎn)到應交稅費——應交增值稅——未交增值稅的貸方就可以?
老師你好,我這個月的進項大于銷項,那我月末做分錄 借應交稅費 進項稅額轉(zhuǎn)出 545.1 借轉(zhuǎn)出未交增值稅 45849.23 貸應交進項稅 46394.33 借應交稅費未交增值稅 45849.23 貸應交費稅 轉(zhuǎn)出未交45849.23
老師我想問個問題,一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)增值必須走轉(zhuǎn)出多交,轉(zhuǎn)出未交來結(jié)轉(zhuǎn)嗎?可不可以結(jié)轉(zhuǎn)時進項稅和銷項借貸方反做,有進項留底的就是借方未交增值稅,需要繳稅的就是貸方未交增值如借:應交稅費—應交增值稅—銷項稅額1000貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅額900應交稅費—未交增值100
上個月進項大于銷項,留底10,不用做賬務處理 ,本月,銷項大于進項,銷項減去進項是20,那我本月結(jié)轉(zhuǎn)增稅 ,這樣寫 借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)20貸應交稅費-未交增值稅20 ,還是直接寫借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)10貸應交稅費-未交增值稅10,
你好 上個月有留抵進項 做了一筆分錄 借:應交稅金-未交增值稅 貸:應交稅金-應交增值稅-轉(zhuǎn)出多交 那這個月做完賬 我要結(jié)轉(zhuǎn)銷項 分錄應該怎么寫
私營獨資企業(yè)老板用的車加油費如何做賬
老師好,問現(xiàn)在企業(yè)所得稅的稅率是多少呢?是否有分區(qū)間的?
麻煩您問一下,個人在公司借的款,45000元錢,他直接轉(zhuǎn)給法人個人賬戶上了,法人付工人工資了,這個賬怎么做呀?
老師,餐飲企業(yè)充值卡,可以開餐費發(fā)票嗎?
鋰電池需要交消費稅嗎
老師,我3月份有個物業(yè)合同23萬,5月份一直未開票,我應該怎么入賬,一年物業(yè)費23萬,水電費都包括在這里面
有含稅價和稅率怎么算出稅額?
匯算清繳中的A105000表,業(yè)務招待費只是管理費用科目下的業(yè)務招待費,不包含銷售費用下的業(yè)務招待費嗎?
老師,印花稅現(xiàn)在還能按次交嗎?稅局通知了,有個印花稅沒交,讓趕緊交,這個月也不是季度,我的印花核定的是季報,領導還不讓更正上個季度的,會出現(xiàn)滯納金
老師,單位向本單位員工無償提供餐飲服務視同銷售嗎?為什么?
結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的貸方了,因為上月有留抵所以這個月不需要交稅,就還是在未交增值稅的貸方就行吧
對,在貸方體現(xiàn)就行了
好的老師科目余額表上月月底增值稅進項和銷項還有余額(進項大于銷項),是都結(jié)轉(zhuǎn)到應交稅費——未交增值稅了嗎(余額在借方)?
這個你是否結(jié)轉(zhuǎn)都是可以的。
好的老師科目余額表上月月底增值稅進項和銷項還有余額(進項大于銷項),是都結(jié)轉(zhuǎn)到應交稅費——應交增值稅了嗎(余額在借方)? 上面那個打錯了
這個你是否去結(jié)轉(zhuǎn)都是可以的。
增值稅的二級科目有應交增值稅嗎,一般情況下都用未交增值稅吧
對,都用未交增值稅就行。
好的謝謝
不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝您了