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你好我上個月有留抵,這個月銷項大于進項,做賬都結(jié)轉(zhuǎn)到應交稅費——應交增值稅——未交增值稅的貸方就可以?

2021-10-22 11:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-22 11:01

然后再結(jié)轉(zhuǎn)到應交稅費,未交增值稅就行。

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快賬用戶1799 追問 2021-10-22 11:14

結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的貸方了,因為上月有留抵所以這個月不需要交稅,就還是在未交增值稅的貸方就行吧

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齊紅老師 解答 2021-10-22 11:15

對,在貸方體現(xiàn)就行了

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快賬用戶1799 追問 2021-10-22 11:21

好的老師科目余額表上月月底增值稅進項和銷項還有余額(進項大于銷項),是都結(jié)轉(zhuǎn)到應交稅費——未交增值稅了嗎(余額在借方)?

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齊紅老師 解答 2021-10-22 11:21

這個你是否結(jié)轉(zhuǎn)都是可以的。

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快賬用戶1799 追問 2021-10-22 11:22

好的老師科目余額表上月月底增值稅進項和銷項還有余額(進項大于銷項),是都結(jié)轉(zhuǎn)到應交稅費——應交增值稅了嗎(余額在借方)? 上面那個打錯了

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齊紅老師 解答 2021-10-22 11:22

這個你是否去結(jié)轉(zhuǎn)都是可以的。

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快賬用戶1799 追問 2021-10-22 11:23

增值稅的二級科目有應交增值稅嗎,一般情況下都用未交增值稅吧

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齊紅老師 解答 2021-10-22 11:24

對,都用未交增值稅就行。

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快賬用戶1799 追問 2021-10-22 11:24

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2021-10-22 11:25

不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝您了

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然后再結(jié)轉(zhuǎn)到應交稅費,未交增值稅就行。
2021-10-22
您好,這個留底是退稅的時候,才有的分錄
2023-03-16
你好;? ? ?意思你是用上月留底10? ?抵減 本期產(chǎn)生的20? ; 直接繳納10即可 ;是嗎?? ??
2022-05-10
你好,你的會計處理是正確的
2024-02-29
您好,這樣的話就是? 轉(zhuǎn)出多交增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅,這倆沖銷剩下13就可以的
2023-07-14
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