您好,這個留底是退稅的時候,才有的分錄
你好我上個月有留抵,這個月銷項大于進(jìn)項,做賬都結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——未交增值稅的貸方就可以?
老師,11月的進(jìn)項大于銷項,我做了借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,把增值稅科目結(jié)平了,留抵的稅額還需不需要做分錄呢
老師,我月末做了結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,進(jìn)項大于銷項,最后是借方應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,有留抵稅,那我本期應(yīng)該怎么做會計分錄呢?
月末銷項稅額大于進(jìn)項稅額時,結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅時,是否要將應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)和應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)倆個科目結(jié)轉(zhuǎn)無余額?還是說這倆個科目不需要結(jié)轉(zhuǎn),余額一直往后順延,就像固定資產(chǎn)科目一樣的
老師你好!增值稅期末結(jié)轉(zhuǎn),進(jìn)項大于銷項時轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的借方了”,下月銷項大于進(jìn)項結(jié)轉(zhuǎn)時的會計科目為什么是“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(留抵稅額)”,留抵稅額這個科目上月都沒出現(xiàn)呀。
發(fā)票是專票,報銷重復(fù)轉(zhuǎn)了,當(dāng)時入賬借:管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項稅額),貸:銀行存款,現(xiàn)在已經(jīng)紅沖,想問接下來一步怎么入賬?
老師起初建賬只有銀行余額和預(yù)收賬款,找不到對應(yīng)賬戶怎么建賬
老師,公司沒有開對公賬號的話,可以自己開發(fā)票嗎?
請問我公司是一般納稅人,2023年和2024年一共有5張發(fā)票,稅務(wù)局不認(rèn)可這幾筆交易,讓做進(jìn)項轉(zhuǎn)出,并且此費(fèi)用也不允許做費(fèi)用,23和24年的增值稅申報表已經(jīng)進(jìn)行了更改,我?guī)ど弦趺刺幚恚?、我是在2025年的帳上做進(jìn)項轉(zhuǎn)出?2、費(fèi)用也轉(zhuǎn)出?
你好,自己整個生態(tài)園種桃子、櫻桃對外銷售,如果成立小規(guī)模的話,經(jīng)營范圍屬于零售業(yè)還是批發(fā)業(yè)還是別的?謝謝
以前年度多入銷售費(fèi)用,本年度發(fā)現(xiàn)當(dāng)時做賬金額多寫了,今年如何調(diào)整賬務(wù),匯算清繳企業(yè)所得稅需不需要納稅調(diào)增,是在本年度調(diào)還是以前年度
員工不上班,實際離職但是暫時買幾個月社保,我們這邊是每個月都零申報個稅,還是可以一次性幾個月總社保金額進(jìn)行一次性申報呢
老師工地上發(fā)放維修人員工資和大點工工資計入什么科目,都屬于項目部的
請問還貸款,點現(xiàn)金流量表,還利息,是屬于籌資嗎
老師,甲供材計稅方式下為什么 材料抵扣的進(jìn)項是不含稅金額÷(1+9%)*13%,13我知道,就是不知道為什么這么算