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你好..7月份有一張發(fā)票..沒作廢..在8月份填開了紅字信息表..但是現(xiàn)在申報(bào)8月份的增值稅..那個(gè)沒有沖減銷售

2022-09-18 21:39
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-09-18 21:40

同學(xué)你好,不應(yīng)該的,麻煩你在開票系統(tǒng)中再多點(diǎn)幾次匯總上傳試試呢,謝謝。

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同學(xué)你好,不應(yīng)該的,麻煩你在開票系統(tǒng)中再多點(diǎn)幾次匯總上傳試試呢,謝謝。
2022-09-18
同學(xué)你好 附表二里面轉(zhuǎn)出
2021-09-08
建議在做7月份增值稅變更
2022-09-15
收到紅字發(fā)票后,再填。填在附表二 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出項(xiàng)對應(yīng)的欄目
2021-03-10
你好,把4月份那張發(fā)票正常報(bào)稅? ?,這個(gè)對應(yīng)這個(gè)6月申報(bào)5月稅會減掉,要是涉及交稅不想交是可以去和專管員協(xié)商減掉之后再去申報(bào)
2021-05-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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