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我公司2019年8月份代開專票一張 ,12月份這張發(fā)票沒有備注信息,大廳開了紅字發(fā)票,又原金額開了一張正確的發(fā)票,8月份申報(bào)增值稅已經(jīng)申報(bào)了這張專票,12月份再怎么申報(bào)這張專票?

2020-09-26 08:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-26 08:49

您好, 您按正負(fù)相加的金額申報(bào)納稅

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快賬用戶1702 追問 2020-09-26 08:54

正負(fù)相加是零申報(bào)表專票數(shù)據(jù)我就沒有填,可分局說超出30萬(wàn)了,申報(bào)錯(cuò)誤,怎么更正

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齊紅老師 解答 2020-09-26 08:55

你好 ,超過30萬(wàn)了,是全額繳納增值稅,按照實(shí)際的銷售額填寫就可以

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齊紅老師 解答 2020-09-26 08:56

您好, 您登錄電子稅務(wù)局,我要辦稅找到申報(bào)表更正就可以,如果網(wǎng)上不能更正的,可以去稅務(wù)局更正,

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快賬用戶1702 追問 2020-09-26 08:57

那代開的專票金額那一欄正負(fù)為0就不填寫,是這樣嗎?

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齊紅老師 解答 2020-09-26 09:26

您好, 您當(dāng)期如果專用發(fā)票合計(jì)的金額是零,那您就不用填寫,

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