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老師,7月份公司開出一張紅字發(fā)票,沒有開具其他發(fā)票,這張紅字發(fā)票沒有增值稅申報,8月份又沒有開具發(fā)票,8月份增值稅申報表可以補(bǔ)報進(jìn)去嗎,還是需要做7月份增值稅變更?

2022-09-15 09:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-15 09:07

建議在做7月份增值稅變更

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建議在做7月份增值稅變更
2022-09-15
您好 請問是收到的還是自己開出的
2022-09-15
同學(xué)你好,不應(yīng)該的,麻煩你在開票系統(tǒng)中再多點(diǎn)幾次匯總上傳試試呢,謝謝。
2022-09-18
您好, 您按正負(fù)相加的金額申報納稅
2020-09-26
同學(xué)你好 附表二里面轉(zhuǎn)出
2021-09-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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