你好,既有內(nèi)銷又有外銷的需要計(jì)算抵扣 一般納稅人兼營免稅項(xiàng)目或者非增值稅應(yīng)稅勞務(wù)而無法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額的,按下列公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額: 不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)月無法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×當(dāng)月免稅項(xiàng)目銷售額、非增值稅應(yīng)稅勞務(wù)營業(yè)額合計(jì)÷當(dāng)月全部銷售額、營業(yè)額合計(jì)
外貿(mào)企業(yè),有商品走快遞,正常開普通發(fā)票,但是沒有進(jìn)項(xiàng)。這批貨是法人自己的,能否個(gè)人去電子稅務(wù)局代開普通發(fā)票,進(jìn)行入賬?這樣就有進(jìn)項(xiàng)了。
老師,我這家是進(jìn)出口外貿(mào)企業(yè),這個(gè)月報(bào)11月的稅,11月有進(jìn)項(xiàng)票過來,我問了老板都是用來出口的,11月出口了但是忘了開票出去,我這個(gè)月報(bào)11月的稅時(shí)是不是先把進(jìn)項(xiàng)票退稅勾選,然后按照普通企業(yè)的方式正常申報(bào)增值稅呀?
老師,我問下進(jìn)出口外貿(mào)企業(yè)差旅費(fèi)開的專票進(jìn)項(xiàng)稅是和一般企業(yè)一樣正常抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
老師,我問下進(jìn)出口紡織外貿(mào)企業(yè)有張進(jìn)項(xiàng)專票開的是*?jiǎng)趧?wù)*數(shù)碼印花,這個(gè)退不了稅進(jìn)項(xiàng)稅和普通企業(yè)一樣正常抵扣勾選是嗎?還有這張進(jìn)項(xiàng)我應(yīng)該怎么做賬???
老師,進(jìn)出口外貿(mào)紡織企業(yè),出口報(bào)關(guān)單相對應(yīng)的進(jìn)銷項(xiàng)都齊了,這個(gè)月有個(gè)這個(gè) 給客戶做數(shù)碼打樣的費(fèi)用,生產(chǎn)前,做的數(shù)碼樣品的收費(fèi) 確認(rèn)顏色款式的,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)專票進(jìn)項(xiàng)稅額是和普通企業(yè)一樣正常勾選抵扣還是怎么操作???
老師,我們公司是以租代購的形式銷售汽車,今年有去年賣出去的車(實(shí)際買家已使用,每月還貸,但是還沒有過戶)現(xiàn)在對方還不起貸款了,讓我們處理掉來抵車價(jià)。汽車又第三方二手車交易市場代為出售,我們需要申報(bào)無票收入,請問這個(gè)賬務(wù)怎么處理,稅怎么報(bào)可以勾選進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
填寫季度還是年度累計(jì)數(shù)據(jù)
純貿(mào)易公司,報(bào)關(guān)產(chǎn)生的國內(nèi)運(yùn)輸費(fèi)專票,進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎
老師,預(yù)付賬款,還沒有收到發(fā)票(假設(shè)是固定資產(chǎn)) 預(yù)付后第二個(gè)月還未收到發(fā)票,可以做固定資產(chǎn)攤銷嗎?
辭退福利 有申報(bào)個(gè)稅,那季度報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候 那個(gè)辭退福利 ,要合計(jì)在已計(jì)提成本工資這里?
老師,平臺(tái)上傳發(fā)票有一鍵上次的那種嗎,一張一張上傳太耗時(shí)了
應(yīng)收賬款在貸方為負(fù)數(shù) 怎么調(diào)整分錄 把負(fù)改為正
員工個(gè)稅申報(bào)工資15000,實(shí)際每月通過銀行轉(zhuǎn)賬只發(fā)6000,摳出社保公積金和個(gè)稅,剩余部分計(jì)入了其他應(yīng)付款,待年底發(fā)放,第三季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表中,實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬,要把待發(fā)放的部分刨除嗎? 還是就填寫應(yīng)付職工薪酬-工資,二級科目的借方余額?
老師,開發(fā)票時(shí)給產(chǎn)品附碼怎么選那?比如電機(jī)怎么選
每個(gè)月給休產(chǎn)假的員工發(fā)放了工資,也申報(bào)到了個(gè)稅系統(tǒng),生育津貼后面到公司賬戶后我們要怎么入賬呢?完整的分錄是怎樣的呢?
我這家外貿(mào)進(jìn)出口企業(yè)目前都是出口的,那我這個(gè)代賬服務(wù)費(fèi)能和普通企業(yè)一樣正常抵扣嗎
沒有內(nèi)銷的嗎?如果是的話,抵扣不了的。
那我就是相當(dāng)于小規(guī)模一樣含稅一起做賬是哇?還有就是之前也抵扣了服務(wù)費(fèi)進(jìn)項(xiàng),我這個(gè)月申報(bào)增值稅是不是直接進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出???
對的,是的,是這么做的。
老師,勾選平臺(tái)要不要操作發(fā)票不抵扣勾選???還是說不用操作什么就直接入賬就好了啊
在勾選平臺(tái)里面選擇不抵扣勾選,或者是你認(rèn)證之后再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
像這個(gè)的話我應(yīng)該選擇哪個(gè)呀
用于免稅項(xiàng)目選擇這一個(gè)。
是不是我這家只要發(fā)生的業(yè)務(wù)都是出口的,除了出口貨物相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)票退稅勾選,其他開的什么比如代賬服務(wù)費(fèi)或者其他專票都不能抵扣,不抵扣這邊都選擇用于免稅項(xiàng)目呀
你好,對的是的,是這么做的。