是的,是這樣賬務(wù)處理的???????
老師,假如4月銷(xiāo)項(xiàng)100,進(jìn)項(xiàng)60,應(yīng)納稅額40 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷(xiāo)稅金的分錄對(duì)不? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)40 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)40 5月份申報(bào)4月增值稅時(shí),繳納增值稅額40 5月繳稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)40 貸:銀行存款40
老師,銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),那么月末分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月繳納分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 那么應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方不就一直有余額嗎
一般納稅人8月份進(jìn)項(xiàng)稅不交轉(zhuǎn)入待認(rèn)證了,繳納銷(xiāo)項(xiàng)稅作為應(yīng)交增值稅,那么8月份的錢(qián)9月份繳納做8月份的分錄,借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅90.35 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅90.35嗎
企業(yè)3月份應(yīng)交增值稅32萬(wàn)元,當(dāng)月實(shí)際交納24萬(wàn)元,結(jié)轉(zhuǎn)以后月份交納8萬(wàn)元。4月份交納以前月份未交增值稅8萬(wàn)元;根據(jù)不同情形,編制會(huì)計(jì)分錄:1)交納當(dāng)月增值稅;2)轉(zhuǎn)出當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅;3)4月,企業(yè)交納以前期間未交的增值稅8萬(wàn)元。
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,資產(chǎn)負(fù)債表中有負(fù)數(shù)怎么處理? 9月繳納8月的增值稅1888.8元,我做的分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 但是最后有一個(gè)負(fù)數(shù) 9月份的增值稅銷(xiāo)項(xiàng)減掉進(jìn)項(xiàng)之后是1558.83,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦?
貴州的個(gè)體戶(hù)一年內(nèi)發(fā)票開(kāi)超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢(qián)???
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷(xiāo)售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?