你好同學(xué),借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。
5月份月底結(jié)轉(zhuǎn)稅額 ①借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅.1000。 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額. 2000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額1000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅、2000 ②再結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-~-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 1000 6月實(shí)際繳納稅額 1200 ①借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出多及增值200 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增稅200 ② 繳款憑證 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 1200 貸:銀行存款。1200 ③紅沖多開發(fā)票 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出多交增值稅-200 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額-200. 6月底結(jié)轉(zhuǎn)稅額. 借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 3000 應(yīng)交稅費(fèi)-輕出未交增值稅 1000 (留抵了) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 4000
老師,假如4月銷項(xiàng)100,進(jìn)項(xiàng)60,應(yīng)納稅額40 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷稅金的分錄對(duì)不? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)40 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)40 5月份申報(bào)4月增值稅時(shí),繳納增值稅額40 5月繳稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)40 貸:銀行存款40
增值稅稅額結(jié)轉(zhuǎn)大全(增值稅結(jié)轉(zhuǎn)) 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額;借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額; 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 1、本月繳納上月的增值稅:借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款 2、本月繳納當(dāng)月的增值稅:借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸;銀行存款,老師這里面結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)是期末余額那個(gè)數(shù)字嗎
這個(gè)月我們做了營(yíng)業(yè)收入1千800多萬(wàn),銷項(xiàng)稅額是160多萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅額是40多萬(wàn),銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額以后的交120多萬(wàn)的增值稅。企業(yè)用每個(gè)月預(yù)交的增值稅低掉了120萬(wàn),我是這么做這個(gè)會(huì)計(jì)分錄的,,借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額160萬(wàn),貸;應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅160萬(wàn),借;應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅40萬(wàn),貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額40萬(wàn),借;應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅120萬(wàn),貸_應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_預(yù)交增值稅120萬(wàn) 。這個(gè)會(huì)計(jì)分錄做的對(duì)不對(duì)。
老師,請(qǐng)問一下,9月進(jìn)項(xiàng)稅額有留底, 9月做的分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣100 9月應(yīng)該繳稅的增值稅是90分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 90 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅90 繳稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅90 貸:銀行存款90 10月份會(huì)繳稅一個(gè)5元增值稅 分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 5 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅5 繳稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅5 貸:銀行存款5 這是正確的吧
老師當(dāng)月的其他貨幣資金,次月才提現(xiàn),產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)是計(jì)入當(dāng)月費(fèi)用還是次月費(fèi)用
紅字沖減怎么操作,對(duì)開票人有影響嗎
發(fā)票金額開了,但是客戶又不要了,還沒掃碼,這種怎么刪除
老師,臺(tái)球俱樂部的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入按什么設(shè)置明細(xì)科目
21年3月23出生的兒童學(xué)前教育開始時(shí)間和結(jié)束時(shí)間怎么填
公司給私人開發(fā)票可以稅前扣除嗎?
老師好,乘坐飛機(jī)的保險(xiǎn)服務(wù)給和第三方購(gòu)票服務(wù)費(fèi)普票能抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
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這個(gè)題 3 題計(jì)算企業(yè)所得稅為啥不減那個(gè) 80
請(qǐng)問銷售不銹鋼筷子被消費(fèi)者投訴到工商局,說(shuō)不銹鋼沒有生產(chǎn)日期怎么處理?
交納的那個(gè)也不對(duì),應(yīng)該是借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅貸銀行存款。