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老師你好,銷售方開了紅字發(fā)票,現(xiàn)在進項稅額轉出,分錄: 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 這樣做對嗎? 我理解的就是從本月可抵扣的進項額里面沖抵。

2020-10-20 14:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-20 14:20

你好,不是你之前認證之后做的是什么?

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快賬用戶7843 追問 2020-10-20 14:22

認證后已經(jīng)抵扣了稅,然后這個月銷售公司告知稅率有誤,已經(jīng)申請了紅字信息表。

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齊紅老師 解答 2020-10-20 14:26

借應付帳款貸庫存商品,進項轉出

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快賬用戶7843 追問 2020-10-20 14:29

能不能收到了負數(shù)發(fā)票后,直接做一筆同樣的,負數(shù)金額的分錄呢?還是說必須用進項轉出這個科目?那已經(jīng)結轉的成本也要紅沖嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-20 14:32

你好 可以這么做的

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快賬用戶7843 追問 2020-10-20 14:34

好的,那相當于從本月的進項可抵扣額度里沖了紅票的稅額,是吧

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齊紅老師 解答 2020-10-20 14:38

是的 這個是不允許抵扣的進項

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你好,不是你之前認證之后做的是什么?
2020-10-20
您好 請問前面收到發(fā)票的是分錄怎么寫的
2020-12-07
你好!你的做賬處理基本正確,但需要注意幾個細節(jié): 1. 確認紅沖的進項發(fā)票是否確實屬于當期可以抵扣的范圍。 2. 結轉增值稅時,確?!皯欢愘M-增值稅-銷項”與“應交稅費-增值稅-進項稅額轉出”金額正確。 3. 核對所有賬戶的金額是否準確無誤。 總之,關鍵是要確保每項數(shù)據(jù)都準確無誤,并符合稅法規(guī)定。
2024-11-01
你好!可以這樣處理的
2020-08-27
借:管理費用-員工福利費 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
2021-04-16
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