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我有一個發(fā)票對方給我們開錯了,發(fā)票當(dāng)時沒入賬但我已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在對方把那個發(fā)票作廢了,開了紅字發(fā)票,又重開開了一個正確的藍(lán)字發(fā)票,這樣我報稅的時候要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,我賬上的話是借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這樣進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出借方有余額,我要是平的話貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,我借方應(yīng)該是什么科目?

2022-05-05 11:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-05 12:05

同學(xué)你好 這個就是原分錄負(fù)數(shù)紅沖

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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