你好可以的,操作沒問題。
計算折舊額并寫出會計分錄:1、大容公司車間購入設(shè)備一臺,原值420000元,預(yù)計使用年限為10年,預(yù)計凈殘值為24000,計算月折舊額(按年限平均法計提折舊)。2、企業(yè)的行政辦公樓價值為21000000元,預(yù)計使用年限為20年,預(yù)計凈殘值率為3%,計算月折舊額(按年限平均法計提折舊)。3、某企業(yè)車間購入機(jī)床一臺,原值600000元,預(yù)計工作量為100000小時,凈殘值率5%,該機(jī)床本月工作640小時,計算本月折舊額。(按工作量法計提折舊)4、某企業(yè)銷售部門購入一輛運輸用貨車,原值為880000元,預(yù)計總行駛里程為800000公里,預(yù)計報廢時的凈殘值率為5%,本月行駛了18000公里,該輛汽車的本月折舊額是多少?(按工作量法計提折舊)5、企業(yè)建造的廠房已達(dá)到預(yù)計可使用狀態(tài),其中沙子水泥總價值425000元、鋼筋381000元、混凝土1260000元,人工費773000元,其它可歸屬于廠房建設(shè)的支出86300元。將該廠房轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。
計算折舊額并寫出會計分錄:1、大容公司車間購入設(shè)備一臺,原值420000元,預(yù)計使用年限為10年,預(yù)計凈殘值為24000,計算月折舊額(按年限平均法計提折舊)。2、企業(yè)的行政辦公樓價值為21000000元,預(yù)計使用年限為20年,預(yù)計凈殘值率為3%,計算月折舊額(按年限平均法計提折舊)。3、某企業(yè)車間購入機(jī)床一臺,原值600000元,預(yù)計工作量為100000小時,凈殘值率5%,該機(jī)床本月工作640小時,計算本月折舊額。(按工作量法計提折舊)4、某企業(yè)銷售部門購入一輛運輸用貨車,原值為880000元,預(yù)計總行駛里程為800000公里,預(yù)計報廢時的凈殘值率為5%,本月行駛了18000公里,該輛汽車的本月折舊額是多少?(按工作量法計提折舊)5、企業(yè)建造的廠房已達(dá)到預(yù)計可使用狀態(tài),其中沙子水泥總價值425000元、鋼筋381000元、混凝土1260000元,人工費773000元,其它可歸屬于廠房建設(shè)的支出86300元。將該廠房轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。
老師好,公司競拍過來的公司車牌(公司車還沒有買,先拍的牌),是當(dāng)作公司固定資產(chǎn)均值分5年折舊好,還是當(dāng)作無形資產(chǎn)分10年均攤好?我的理解如果公司目前營業(yè)收入及利潤還不錯,分?jǐn)偦蛘叟f年份短一些好,因為你每年的利潤高,均攤折舊短支出就大,這樣就平衡了;若果你每年營業(yè)收入或利潤很少,攤銷折舊短,費用支出大,到時還是虧損的很多,若五年過來,很有很多虧損,因為一般企業(yè)最多能補(bǔ)5年的虧損,那第六年你營業(yè)收入或利潤好也也不能補(bǔ)以前的虧損了,因為以前的虧損清0了,我這樣理解對嗎?
我們公司2022年現(xiàn)在是一般納稅人,去年購進(jìn)一輛車,由于去年還是小規(guī)模,所以當(dāng)時進(jìn)項稅額沒有抵扣?,F(xiàn)在車轉(zhuǎn)出去了,我是不是需要做固定資產(chǎn)清理的賬務(wù)處理?是不是本公司可以不開發(fā)票,直接做未開票收入就行???關(guān)鍵現(xiàn)在我計提銷項稅需要按多少稅率繳納呢?還有影響我匯算清繳嗎?因為我今年做2021年匯算清繳時,已經(jīng)把汽車的62萬多一次性折舊抵扣了,原值62萬多,到現(xiàn)在計提折舊15萬多,賣了50萬。具體我應(yīng)該怎么做分錄呢?
郭老師接你好!【案例】B公司是一家高新技術(shù)企業(yè),按季度預(yù)繳企業(yè)所得稅。2022年11月購入設(shè)備2000萬元,12月投入使用并開始計提折舊。其中,單價500萬元以下設(shè)備1200萬元,均按 5 年計提折舊;單價500萬元以上設(shè)備800萬元,均按10年計提折舊。稅收最低折舊年限與會計折舊年限相同,預(yù)計凈殘值為 0,2022年其余月份未購入固定資產(chǎn)。2022年匯算清繳時,如何填寫申報表? 分析:高新企業(yè),第四季度購進(jìn)固定資產(chǎn),享受一次性扣除并享受加計扣除,會計上的折舊年限和稅法最低折舊年限相同,12月開始計提折舊,500萬以下固定資產(chǎn)的12月折舊為1200萬/5/12=20萬元,500萬以下固定資產(chǎn)12月折舊為800萬/10/12=6.67萬元。 固定資產(chǎn)一次性扣除需要填寫105080表,加計扣除需要填寫107010表,報表填寫如下:
老師,我們公司有員工從2021年到現(xiàn)在一直都是只交醫(yī)療保險不交養(yǎng)老保險的,養(yǎng)老保險這次申報系統(tǒng)自動帶出來了,我應(yīng)該怎么處理呢
老師我想問一下,交通運輸類的普通發(fā)票為社么不可以抵扣,電子發(fā)票又可以抵扣?
請問為什么要在電子稅務(wù)局申報填寫資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表?為什么現(xiàn)金流量表不同申報?
請問一個個體戶,一個月在外的工資2000,自己經(jīng)營所得一年也有4萬,那么這個個體戶經(jīng)營所得跟個稅可以合在一起匯算嗎,還是經(jīng)營所得歸經(jīng)營所得匯算,個稅歸個稅匯算。那減基本的6萬放那里減最劃算
怎么看運輸費用的合理性,還有業(yè)務(wù)招待費的合理性
公司非要我當(dāng)財務(wù)負(fù)責(zé)人 但是我不負(fù)責(zé)報稅也不負(fù)責(zé)做賬和開票時間 我自己上去把負(fù)責(zé)人改成法人了 但是聯(lián)系方式留的還是我的 這樣稅務(wù)局會找我嗎?
我是一家種植合作社,可以提供農(nóng)機(jī)服務(wù),我上個月提供農(nóng)機(jī)服務(wù)23萬,但是未開票,請問我這個季度申報的時候怎么申報呢?
新設(shè)立的分公司,需要在當(dāng)?shù)厣陥笏枚悊幔?/p>
企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損5年,假設(shè)2018年虧損了100萬,2019盈利了200萬,那我2019預(yù)交企業(yè)所得稅時就先彌補(bǔ)虧損100萬,還是到2019企業(yè)所得稅清算時即2020年5月彌補(bǔ)所得稅
老師我們運輸車隊 自己買柴油 然后收到發(fā)票時候賬務(wù)處理和出庫時候賬務(wù)處理事什么樣的 還有入庫時候的賬務(wù)處理