同學(xué)你好,中秋快樂,是的,增值稅加計(jì)抵減時(shí),在實(shí)際有抵扣的時(shí)候才入賬,平時(shí)在申報(bào)增值稅時(shí),附表中有登記但沒有實(shí)際抵扣的時(shí)候,不用入賬,可以做備查表記錄就行。
因本月沒有銷項(xiàng),火車票可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額本月不用抵扣。做賬的時(shí)候把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,還是正常做增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,申報(bào)的時(shí)候在報(bào)表中填列留抵
老師,我們公司新注冊的,21年1月份進(jìn)行稅務(wù)登記,并購買稅控盤460元,購買當(dāng)月借:管理費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金,此費(fèi)用可以全額抵扣,什么時(shí)候抵扣什么時(shí)候?qū)懙挚鄣姆咒?,但是如果第一季度都沒有發(fā)生業(yè)務(wù),不需要繳納增值稅,不用寫抵扣的分錄,那四月初增值稅申報(bào)表里用不用在附表四里填寫呢?還是什么時(shí)候發(fā)生抵扣什么時(shí)候?qū)懛咒洸⑻顚懮陥?bào)表?
老師 一般納稅人加計(jì)抵減的金額 沒有申報(bào)的時(shí)候有數(shù)據(jù),但是沒有抵減一致有余額。賬上不用做分錄,等實(shí)際抵減的時(shí)候做營業(yè)外收入是吧?
老師,中秋快樂,想問一下增值稅加計(jì)抵減時(shí)是不是在實(shí)際有抵扣的時(shí)候才入賬,平時(shí)在申報(bào)增值稅時(shí),附表中有登記但沒有實(shí)際抵扣的時(shí)候是不是不用入賬,可以做備查表記錄就行?
老師,上個(gè)月有一項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票不應(yīng)該抵扣的,賬上也沒做到進(jìn)項(xiàng)中,但是認(rèn)證抵扣的時(shí)候抵了,現(xiàn)在這個(gè)月報(bào)稅時(shí)直接在增值稅申報(bào)表的附表二中轉(zhuǎn)出就行了吧,其他的都不用處理了吧?
某企業(yè)2020年12月31日購入一臺設(shè)備,入賬價(jià)值為200萬元,預(yù)計(jì)使用壽命為10年,預(yù)計(jì)凈殘值為20萬元,采用年限平均法計(jì)提折舊。2021年12月31日該設(shè)備存在減值跡象,經(jīng)測試預(yù)計(jì)可收回金額為120萬元。2021年12月31日該設(shè)備的賬面價(jià)值應(yīng)為()萬元
老師那出納支付各費(fèi)用,是不是做管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款出納
您好老師,請問我當(dāng)月開具的電子紅字發(fā)票當(dāng)月還沒入賬,紅字發(fā)票開具多半是賬戶或金額有問題,我做賬的時(shí)候能不能按正確藍(lán)字發(fā)票做賬把打印的紅字發(fā)票附后面不做賬務(wù)處理可以嗎
已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,分錄怎么做?稅務(wù)系統(tǒng)怎么操作?
老師,我報(bào)2023年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),工資薪金支出我納稅調(diào)增了86400,那我現(xiàn)在報(bào)2024年的,是不是要調(diào)減86400呢?
老師,不征稅收入在填匯算清繳的表時(shí),填列在那里?不填,會增加利潤,上企業(yè)所得稅
老師你好,我新入職一家家電公司,因沒人交接我需要去淘寶后臺申請發(fā)票,導(dǎo)致稅務(wù)會計(jì)報(bào)上月稅款,因沒有進(jìn)項(xiàng)導(dǎo)致需要繳納3萬的稅,老板罵我一頓,現(xiàn)在有沒有辦法少繳納稅款
老師,到底工資和社保,個(gè)稅計(jì)提發(fā)放怎么做呀
老師給出納轉(zhuǎn)備用金,怎么做分錄,做其他應(yīng)收款出納名字,還是其他應(yīng)收款備用金
上個(gè)月開的票,這個(gè)月客戶想叫把重量改一下,重新開,但是我們已經(jīng)報(bào)稅了,怎么辦?
我之前會計(jì),沒有實(shí)際抵扣都入賬,我是不是需要沖紅清零?
同學(xué)你好,沒有實(shí)際抵扣都入賬,最好沖紅清零。
不沖紅是不是會虛增了收入。
同學(xué)你好,不沖紅是會虛增收入。但是金額不大,也沒多大關(guān)系。
那我還是沖紅清零吧,累計(jì)還是挺大的
同學(xué)你好,好的,那就紅沖吧。