對(duì)的是的對(duì)的是的
公司從對(duì)公轉(zhuǎn)入出納個(gè)人帳戶,出納用于訂貨,支付費(fèi)用,借應(yīng)付帳款及費(fèi)用類帳戶,貸其他應(yīng)收款出納的操作對(duì)不?不用再附現(xiàn)金支據(jù)等付款憑證了吧
借經(jīng)理的錢轉(zhuǎn)到出納的卡里支付貨款和費(fèi)用是借其他應(yīng)收出納,貸其他應(yīng)付經(jīng)理嗎?是不是不可以增加現(xiàn)金?
之前從公戶提到法人個(gè)人賬號(hào)再轉(zhuǎn)給出納做日常支付用?已經(jīng)這么做了,我可以這么做嗎? 借:其他應(yīng)收款——法人 貸:銀行存款 借:其他應(yīng)收款——出納 貸:其他應(yīng)收款——法人 報(bào)銷費(fèi)用時(shí): 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款——出納
公司辦事處收到總公司備用金的賬務(wù)處理,收到時(shí)是借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款 備用金支出時(shí)是:借:管理費(fèi)用(各種費(fèi)用) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金么,那最后出來(lái)的報(bào)表上就是剩借方各種費(fèi)用,貸方其他應(yīng)付款這樣處理是對(duì)的么
暫估費(fèi)用,借:管理費(fèi)用-其他,貸:其他應(yīng)付賬款-法人,收到發(fā)票:紅沖:借:其他應(yīng)付賬款-法人,貸:管理費(fèi)用-其他。一筆正確:借:管理費(fèi)用-其他,貸:其他應(yīng)付賬款-法人,是現(xiàn)金付的,做正確那筆分錄,還要用其他應(yīng)付款嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師新公司想要測(cè)算利潤(rùn)稅負(fù)情況,公司留存銷售額的2%作為利潤(rùn),扣除掉所有稅費(fèi)看是否還有盈利,這個(gè)怎么測(cè)算呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)石場(chǎng)給村子里修的路,是運(yùn)輸車輛必經(jīng)的道路怎么做分錄?
請(qǐng)問(wèn)老師電商行業(yè)是按照平臺(tái)結(jié)算的流水確認(rèn)收入還是按照商品價(jià)格確認(rèn)收入呢?
老師,一般納稅人開的13個(gè)點(diǎn)的普票,照樣按照13個(gè)點(diǎn)銷項(xiàng)稅額交是嗎,如果有進(jìn)項(xiàng),那么交的稅額是普票的銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)嗎?謝謝
老師 作為一名會(huì)計(jì)怎么達(dá)到不粗心
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)留底抵欠繳增值稅的主表中多繳為負(fù)數(shù),現(xiàn)我已跟業(yè)主開具發(fā)票需要抵扣這個(gè)多繳為負(fù)數(shù)的金額,應(yīng)填寫增值稅哪個(gè)表?
老師 咨詢一下,所有物料都能通過(guò)周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品 過(guò)渡嗎 包括行政采購(gòu)的所有物資和機(jī)器維修涉及的備品備件這些
查賬征收的個(gè)體戶,必須建賬嗎
老師你好,4月報(bào)稅 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票大于銷項(xiàng)發(fā)票,怎么計(jì)提增值稅,怎么做分錄?謝謝
醫(yī)保停繳一個(gè)月后再繳納多久能使用