您好,做認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅留抵。
因本月沒(méi)有銷項(xiàng),火車票可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額本月不用抵扣。做賬的時(shí)候把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,還是正常做增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,申報(bào)的時(shí)候在報(bào)表中填列留抵
上個(gè)月火車票做了進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣,稅款也抵了,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)火車票打印的不是報(bào)銷憑證,麻煩問(wèn)下進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄怎么做,申報(bào)的時(shí)候填在哪里?謝謝
本月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),是不是先把所有的進(jìn)項(xiàng)都計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,到月底結(jié)算成本的時(shí)候需要多少進(jìn)項(xiàng)抵扣,就提多少,剩下的還放在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里是嗎?
7月份拿到的進(jìn)項(xiàng)專票,全部入賬,但有一些沒(méi)抵扣,做賬時(shí)候,留著下個(gè)月抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額部分入應(yīng)交稅費(fèi)--進(jìn)項(xiàng)稅額還是入待抵扣稅額?
上月已認(rèn)證留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額做入申報(bào)表二23b欄進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這個(gè)月如何將留抵的23b欄進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出到當(dāng)期抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里,填入主表的哪一欄?上月進(jìn)項(xiàng)抵扣額是10494.8,實(shí)際抵扣額8330.8元,2164元做入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里,在這個(gè)月主表里沒(méi)有顯示留抵的2164元,只顯示在本年累計(jì)14欄里,那我這個(gè)月報(bào)稅時(shí)如何將這未抵扣的2164元抵扣,填入主表的哪一項(xiàng)?
某企業(yè)2020年12月31日購(gòu)入一臺(tái)設(shè)備,入賬價(jià)值為200萬(wàn)元,預(yù)計(jì)使用壽命為10年,預(yù)計(jì)凈殘值為20萬(wàn)元,采用年限平均法計(jì)提折舊。2021年12月31日該設(shè)備存在減值跡象,經(jīng)測(cè)試預(yù)計(jì)可收回金額為120萬(wàn)元。2021年12月31日該設(shè)備的賬面價(jià)值應(yīng)為()萬(wàn)元
老師那出納支付各費(fèi)用,是不是做管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款出納
老師你好,我新入職一家家電公司,因沒(méi)人交接我需要去淘寶后臺(tái)申請(qǐng)發(fā)票,導(dǎo)致稅務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)上月稅款,因沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)導(dǎo)致需要繳納3萬(wàn)的稅,老板罵我一頓,現(xiàn)在有沒(méi)有辦法少繳納稅款
老師,到底工資和社保,個(gè)稅計(jì)提發(fā)放怎么做呀
老師給出納轉(zhuǎn)備用金,怎么做分錄,做其他應(yīng)收款出納名字,還是其他應(yīng)收款備用金
上個(gè)月開(kāi)的票,這個(gè)月客戶想叫把重量改一下,重新開(kāi),但是我們已經(jīng)報(bào)稅了,怎么辦?
找a同事給b同事代領(lǐng)工資,即b同事個(gè)稅正常申報(bào)但工資打到a同事銀行卡里,問(wèn)題一:委托協(xié)議必須附在憑證后面嗎,是通過(guò)網(wǎng)銀代發(fā)工資模塊給員工發(fā)的工資,銀行回單不會(huì)體現(xiàn)哪名員工對(duì)應(yīng)多少工資,這種情況需要把委托書(shū)附在憑證后面嗎。 問(wèn)題二收到工資,不一定轉(zhuǎn)給委托方b,可能轉(zhuǎn)給其他人,這種情況,不在委托書(shū)里寫(xiě)明轉(zhuǎn)給誰(shuí)可以嗎,a和b之間沒(méi)有異議,公司也沒(méi)異議
老師,籌辦期發(fā)生的費(fèi)用想要在當(dāng)年一次性扣除,有限額扣除的費(fèi)用,比如職工福利費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi),記入管理費(fèi)或銷售費(fèi)用時(shí),二級(jí)科目用福利費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi),還是籌辦費(fèi)?
排骨的稅收分類編碼是什么
老師監(jiān)理老師報(bào)名費(fèi)做什么科目
留抵的稅額月底結(jié)賬時(shí)還需做其他會(huì)計(jì)分錄嗎?
您好,結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅。借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)