為什么在貸方
開出轉(zhuǎn)賬支票一張,支付當(dāng)年管理部門維修費(fèi)30000,本月負(fù)擔(dān)2000(借:預(yù)付賬款--維修費(fèi)30000貸:銀行存款30000;借:管理費(fèi)用2000貸:預(yù)付賬款--維修費(fèi)2000)這筆業(yè)務(wù)記什么憑證?要分兩筆記憑證嗎?
老師,這題將戊公司轉(zhuǎn)讓給A介入3億元這個(gè)分錄什么做??? 借:銀行存款30000 貸:長(zhǎng)期應(yīng)付款30000 然后每期 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用3000 貸:長(zhǎng)期應(yīng)付款3000。。 還是 借:銀行存款30000 未確認(rèn)融資費(fèi)用6300 貸:長(zhǎng)期應(yīng)付款36300
借管理費(fèi)30000貸銀行存款30000,借管理費(fèi)用30000,借銀行存款30000,借銀行存款30000貸管理費(fèi)用30000(最后一筆是退款),本期發(fā)生額在貸方顯示,應(yīng)該怎么做
(1)借:銀行存款30000固定資產(chǎn)20000貸:實(shí)收資本50000借:管理費(fèi)用1800貸:銀行存款1800借:低值易耗品1000貸:庫存現(xiàn)金1000借:預(yù)付賬款2400貸:銀行存款2400借:管理費(fèi)用1600貸:應(yīng)付職工薪酬1600借:應(yīng)付職工薪酬1600貸:銀行存款1600借:銀行存款8000貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8000借:管理費(fèi)用350貸:庫存現(xiàn)金350借:管理費(fèi)用750貸:庫存現(xiàn)金750借:其他應(yīng)收款1500貸:庫存現(xiàn)金1500⑵(a)借:管理費(fèi)用133貸:預(yù)付賬款133(b)借:管理費(fèi)用400貸:低值易耗品400(C)借:管理費(fèi)用500貸:累計(jì)折舊500(d)借:應(yīng)收賬款1750貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入表格怎么寫啊
11月的錯(cuò)賬是這樣的,借管理費(fèi)用30000,貸銀行存款30000,這30000里面包含了進(jìn)項(xiàng)稅,沒有入增值稅,請(qǐng)問下個(gè)月怎么沖銷錯(cuò)賬
老師 請(qǐng)問現(xiàn)在25年(還未做24年匯算清繳),發(fā)現(xiàn)23年費(fèi)用有誤,漏記20w費(fèi)用,如何做會(huì)計(jì)處理。分錄以及如何申報(bào)
用黃筆圈的這個(gè),無形資產(chǎn)的攤銷是 960000?8?12??6=10000 對(duì)嗎
你好,老師,請(qǐng)問下這個(gè)人所得稅,自已申報(bào)和公司申報(bào),有啥區(qū)別
老師,您好!我們是白酒經(jīng)銷商,每個(gè)月會(huì)與廠家核銷幾筆費(fèi)用,核銷完后款項(xiàng)并不是直接打給我們,而是劃入他們的終端里面,下次我們?cè)诮K端里面下單購貨時(shí)直接抵扣,請(qǐng)問這個(gè)該怎么做賬?
固定資產(chǎn)處置了 累計(jì)折舊小于本年折舊,那匯算清繳的時(shí)候,需要把原值和折舊加回去嗎?
老師,1月支付的費(fèi)用,做了長(zhǎng)期待攤分錄,可以在1月做攤銷嗎?
老師,城鎮(zhèn)土地使用稅計(jì)稅依據(jù)是什么來的
老師,請(qǐng)問我這樣做對(duì)嗎,感覺做錯(cuò)了
老師,這題A選項(xiàng)不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
老師,新版電子稅務(wù)局里面,怎么查去年一整年交了多少稅款?就是工商年報(bào)里面的應(yīng)納稅總額要在電子稅務(wù)局里面怎么快速統(tǒng)計(jì)?
同學(xué)你好 這個(gè)是沖減管理費(fèi)用吧
怎么做分錄
借銀行存款藍(lán)字貸管理費(fèi)用紅字嗎
這個(gè)是用的都是藍(lán)字
具體分錄怎么做收了1筆支付了兩筆
借管理費(fèi)用 借管理費(fèi)用 貸銀行存款
分三筆怎么做
有一筆是退款的嗎
是的老師
怎么做分三筆
借管理費(fèi)用 貸銀行存款 借管理費(fèi)用 貸銀行存款 借銀行存款 貸管理費(fèi)用
退款用紅字嗎
不用 藍(lán)字就可以的哦