你說的這個(gè)是明細(xì)帳嗎?還是什么表格截圖看一下格式。
本公司是服務(wù)行業(yè),成本就是人員工資,請問老師我的個(gè)分錄是對的嘛? 第一種: 借:管理費(fèi)用-人員工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)收入 應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)成本 貸:管理費(fèi)用-人員工資 第二種:借:主營業(yè)成本-人員工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
養(yǎng)殖有限公司,支付保險(xiǎn)費(fèi)用是借管理費(fèi)用,貸庫存現(xiàn)金或銀行存款,但是,收到賠款費(fèi)用,我是計(jì)入,借銀行存款,貸其他應(yīng)收款還是就營業(yè)外收入理賠款
老師好!如:回來零件1000,用零件800,開了發(fā)票3000,收到發(fā)票1000并支付,月結(jié)收入3000(人工1600) 回來零件1000,入庫, 借:庫存商品1000 貸:應(yīng)付賬款1000 用零件800 借:生產(chǎn)成本(基本生產(chǎn)成本)800 貸:庫存商品800 開了發(fā)票3000 借:應(yīng)收賬款3000 貸:主營業(yè)務(wù)收入3000 收入3000 借:銀行存款3000 貸:應(yīng)收賬款3000 人工1600 借:管理費(fèi)用--工資1600 貸:銀行存款1600 收到發(fā)票并支付 借:應(yīng)付賬款1000 貸:銀行存款1000 這樣子這個(gè)賬平嗎?應(yīng)付職工薪酬+原材料這兩個(gè)都可以不用,是嗎?
學(xué)校企業(yè) 預(yù)收的學(xué)費(fèi) 借銀行存款 貸預(yù)收賬款 然后學(xué)生來上課一節(jié)課的錢怎么做會計(jì)分錄呢 教師的人工成本是借主營業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款嗎 還是按照工資先提取借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬 再應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款呢?
(10)12月12日,行政部李芳報(bào)銷差旅費(fèi)2100元,其中預(yù)借資金1600元,其余以現(xiàn)金付訖。10借:管理費(fèi)用2100貸:庫存現(xiàn)金500其他應(yīng)收款1600預(yù)借時(shí):借:其他應(yīng)收款1600貸:庫存現(xiàn)金1600怎么填記賬憑證
老師,23年年度賬務(wù)中計(jì)提人員工資是60000但是年度報(bào)表中是計(jì)提了80000這現(xiàn)在我再24年憑證中應(yīng)該怎么做調(diào)整科目分錄
2023年新實(shí)行的農(nóng)民專業(yè)合作社會計(jì)制度中沒有其他收益這個(gè)科目
銷售稻殼23年和24年無票收入提稅的時(shí)候按13%繳納增值稅,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)能退稅嗎?
老師好,2024年有業(yè)務(wù)招待費(fèi)2000,匯算清繳調(diào)增了800,這800要不要賬務(wù)和報(bào)表處理。調(diào)增前后企業(yè)都是虧損的哦。
財(cái)政撥付農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會化服務(wù)補(bǔ)貼款如何做會計(jì)分錄
專項(xiàng)資金購買固定資產(chǎn)累計(jì)折舊會計(jì)處理
老師麻煩問一下,我2025年一季度單位員工沒在個(gè)稅APP加上贍養(yǎng)老人的信息,這樣就多交個(gè)稅了,等2026年匯算清繳的時(shí)候加上贍養(yǎng)老人的信息,是不是多交的稅可以申請退回,謝謝老師
電子加工,只是加工的,請問怎么報(bào)稅呢
老師,公司成立了好幾年,但2024年才開始建賬,2024建賬時(shí)期初庫存數(shù)據(jù)是要實(shí)盤數(shù)錄入的。2024年支付了以前年度的材料款,做賬時(shí)掛了供應(yīng)商的往來賬,但因?yàn)椴皇?024年購進(jìn)的材料,不能直接入原材料賬,這個(gè)供應(yīng)商的往來賬如何平賬呢?
老師你好,單位買的水果用來祭祀,記什么費(fèi)用