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開出轉(zhuǎn)賬支票一張,支付當(dāng)年管理部門維修費30000,本月負(fù)擔(dān)2000(借:預(yù)付賬款--維修費30000貸:銀行存款30000;借:管理費用2000貸:預(yù)付賬款--維修費2000)這筆業(yè)務(wù)記什么憑證?要分兩筆記憑證嗎?

2022-01-02 12:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-01-02 12:43

你好,是的,要分兩筆憑證,一個付款憑證,一個轉(zhuǎn)賬憑證。

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快賬用戶dus4 追問 2022-01-02 12:50

結(jié)轉(zhuǎn)本月以銷產(chǎn)品銷售成本,已銷材料銷售成本(借:其他業(yè)務(wù)成本貸:原材料;借:主營業(yè)務(wù)成本貸:庫存商品)這筆業(yè)務(wù)怎么記憑證?要分兩筆記憑證嗎?

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齊紅老師 解答 2022-01-02 12:51

你好,這個可以記一張憑證上,屬于轉(zhuǎn)賬憑證的。

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快賬用戶dus4 追問 2022-01-02 12:56

結(jié)轉(zhuǎn)本月?lián)p益類賬戶這類題,一般用什么憑證記?謝謝??!

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齊紅老師 解答 2022-01-02 12:59

你好,結(jié)轉(zhuǎn)損益都是用的轉(zhuǎn)賬憑證的。

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快賬用戶dus4 追問 2022-01-02 13:53

您好,內(nèi)個本月負(fù)擔(dān)2000元是轉(zhuǎn)賬憑證還是付款憑證?

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齊紅老師 解答 2022-01-02 13:54

你好,是轉(zhuǎn)賬憑證的。

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快賬用戶dus4 追問 2022-01-02 14:03

1、借:銀行存款貸:實收資本;這筆會計分錄如果記三欄式賬頁是不是要分別開兩個賬戶還是這筆業(yè)務(wù)中只用把銀行存款記到三欄式賬戶里?2、什么時候用三欄式賬頁記,什么時候用數(shù)量金額式賬頁記,什么時候用明細(xì)賬頁登賬?

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齊紅老師 解答 2022-01-02 15:04

你好,記銀行存款三欄帳里,只有庫存商品、原材料用數(shù)量金額明細(xì)賬。

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快賬用戶dus4 追問 2022-01-02 20:51

實收資本不是一個公司的能寫在同一個賬頁嗎?

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齊紅老師 解答 2022-01-02 21:06

你好,明細(xì)賬是不可以的。

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你好,是的,要分兩筆憑證,一個付款憑證,一個轉(zhuǎn)賬憑證。
2022-01-02
借其他應(yīng)付款 借管理費用-8000/-2000 借進(jìn)項 貸預(yù)付賬款(發(fā)票稅額) 安月分?jǐn)偨韫芾碣M用貸預(yù)付賬款
2020-10-11
同學(xué)你好, 你們是什么會計準(zhǔn)則 這個金額不大,直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖就行了
2020-08-28
您好 借:管理費用 借方紅字 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 借方藍(lán)字
2021-04-07
分錄對的,發(fā)票可付在首次攤銷分錄后面
2021-10-23
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