你好,是的,要分兩筆憑證,一個付款憑證,一個轉(zhuǎn)賬憑證。
老師 想請教一下 我們上個月支付了3個月房租和物業(yè)費做分錄 借:預(yù)付賬款 30000 貸:銀行存款 30000 這個月發(fā)票還沒有收到也不知道稅金是多少,做了筆計提分錄 借:管理費用/房租 8000、管理費用/物業(yè)費2000 貸:其他應(yīng)付款/預(yù)提費用 10000 次月收到房租和物業(yè)費發(fā)票含稅30000元,那次月我該怎么做分錄呢?
老師,請問一次支付幾個月的房租,發(fā)票是放在預(yù)付款憑證后面嗎?半年的房租是二十多萬,已開發(fā)票,但是付款只付了十萬,分錄是不是借:預(yù)付賬款—房租費 貸:應(yīng)付賬款— XX公司,發(fā)票放在這個憑證后面,支付款時做分錄,借:應(yīng)付賬款—XX公司 貸:銀行存款 攤銷時,借管理費用/主營業(yè)務(wù)成本—房租費 貸:預(yù)付賬款—房租費?
開出轉(zhuǎn)賬支票一張,支付當(dāng)年管理部門維修費30000,本月負(fù)擔(dān)2000(借:預(yù)付賬款--維修費30000貸:銀行存款30000;借:管理費用2000貸:預(yù)付賬款--維修費2000)這筆業(yè)務(wù)記什么憑證?要分兩筆記憑證嗎?
老師你好,我公司今年發(fā)現(xiàn),去年多計算了維修費2000元,并且款項也支付了給服務(wù)商,也計入了去年損失,今年服務(wù)商把2000元退回來了,請問我應(yīng)該如何進(jìn)行賬務(wù)處理?是通過調(diào)整以前年度損益,還是直接沖紅今年的管理費用維修費?如果通過調(diào)整以前年度,那么會計分錄是什么?如果通過沖紅管理費用維修費,那么會計分錄又是什么?另外2000元中以抵扣的進(jìn)項稅,需不需要考慮?去年的會計分錄為:借管理費用維修費1834.86應(yīng)交稅費進(jìn)項稅165.16貸銀行存款2000請老師解答詳細(xì)一點,萬分感謝。
老師,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)工會經(jīng)費計提及付款憑證錯了,假如工會經(jīng)費總共是5000元,需要上繳的是2000,付到公司賬戶的是3000,當(dāng)時賬務(wù)處理是借 管理費用-工會經(jīng)費 5000,貸 應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費。因為公司有專門的工會賬戶,付款到公司賬戶的時候 借 應(yīng)付職工薪酬 3000 貸 銀行存款 3000,這個應(yīng)該是錯誤的憑證,這個應(yīng)該怎么修改?休該一部分還是整個憑證?
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應(yīng)交稅費,借應(yīng)交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把abc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
結(jié)轉(zhuǎn)本月以銷產(chǎn)品銷售成本,已銷材料銷售成本(借:其他業(yè)務(wù)成本貸:原材料;借:主營業(yè)務(wù)成本貸:庫存商品)這筆業(yè)務(wù)怎么記憑證?要分兩筆記憑證嗎?
你好,這個可以記一張憑證上,屬于轉(zhuǎn)賬憑證的。
結(jié)轉(zhuǎn)本月?lián)p益類賬戶這類題,一般用什么憑證記?謝謝??!
你好,結(jié)轉(zhuǎn)損益都是用的轉(zhuǎn)賬憑證的。
您好,內(nèi)個本月負(fù)擔(dān)2000元是轉(zhuǎn)賬憑證還是付款憑證?
你好,是轉(zhuǎn)賬憑證的。
1、借:銀行存款貸:實收資本;這筆會計分錄如果記三欄式賬頁是不是要分別開兩個賬戶還是這筆業(yè)務(wù)中只用把銀行存款記到三欄式賬戶里?2、什么時候用三欄式賬頁記,什么時候用數(shù)量金額式賬頁記,什么時候用明細(xì)賬頁登賬?
你好,記銀行存款三欄帳里,只有庫存商品、原材料用數(shù)量金額明細(xì)賬。
實收資本不是一個公司的能寫在同一個賬頁嗎?
你好,明細(xì)賬是不可以的。