你好,填寫當(dāng)天的,你哪天申報(bào)的,在哪天填寫。
#提問(wèn)#,老師1.信瑞實(shí)業(yè)公司2020年8月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)8月1日,銀行承兌匯票800 000元到期,但由于資本周轉(zhuǎn)原因,暫時(shí)無(wú)力償還。 (2)8月16日,發(fā)現(xiàn)7月東風(fēng)工廠償還的貨款6 500元,在填制記賬憑證時(shí),將金額誤記為5 600元,少記了900元。 (3)8月19日,銷售貨物80 000元,稅金13 600元,已收回貨款并存入銀行。 (4)8月25日,提取備用金5 000元。 (5)8月28日,還購(gòu)材料欠款7 800元。 要求:請(qǐng)根據(jù)上述資料編寫會(huì)計(jì)分錄? ?
今天申報(bào)個(gè)稅時(shí),提示申報(bào)失敗,原因是有兩人的任職受雇日期沒(méi)填寫。我之前沒(méi)有任何改動(dòng),他倆是公司老板,有一個(gè)問(wèn)題是公司是17年6月1日成立的,但看之前的憑證是17年10月開始記賬的,那么在個(gè)稅系統(tǒng)里面這兩位老板的任職受雇日期是按17年6月1日填寫?還是按照17年10月1日?請(qǐng)老師幫忙解惑一下
老師您好,印花稅是按次申報(bào),然后合同簽訂日期是7月,我8月才拿到合同,申報(bào)時(shí)稅款所屬期說(shuō)是要填寫申報(bào)當(dāng)天日期,那憑證書立(領(lǐng)受)填7月份日期會(huì)不會(huì)認(rèn)定逾期?
我想請(qǐng)問(wèn)一下,以前我們公司的印花稅是所屬期8月的9月初做申報(bào)?,F(xiàn)在印花稅改革之后按次申報(bào),8月簽訂的合同應(yīng)該或者說(shuō)可以9月做申報(bào)繳納稅款嗎?因?yàn)楹贤皇秦?cái)務(wù)部管理,我們要等到9月初才能拿到8月的合同臺(tái)賬。我們的稅款所屬期選擇8月31日可以嗎?不會(huì)說(shuō)我們逾期吧?
我公司股東投資款實(shí)際到達(dá)銀行賬戶的日期是8月5日,但我做記賬憑證時(shí)日期為8月31日,那么按次申報(bào)印花稅填寫所屬日期時(shí)填哪個(gè)日期?
請(qǐng)問(wèn),這個(gè)月費(fèi)用支付了3萬(wàn)元,沒(méi)有收到發(fā)票,改怎么做賬?
小規(guī)模企業(yè)實(shí)繳資本的流程和稅務(wù)處理是怎么樣的?
老師,小規(guī)模企業(yè)認(rèn)繳10萬(wàn),實(shí)繳為0,季報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表上可以填10萬(wàn)嗎?填了沒(méi)有交印花稅怎么辦?工商年報(bào)上也填10萬(wàn)可以嗎?
你好,請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系數(shù)據(jù)相差整數(shù)10萬(wàn)元,是什么原因?
老師,做了一筆無(wú)票收入,然后又給對(duì)方開發(fā)票了怎么做賬呢?
初級(jí)會(huì)計(jì)考經(jīng)濟(jì)法的時(shí)候,各種稅率(如城市維護(hù)建設(shè)稅,職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),廣告費(fèi),業(yè)務(wù)宣傳費(fèi))會(huì)不會(huì)在題目中給出?
老師,您好,2023年匯算清繳申報(bào)有填固定資產(chǎn)一次性扣除,2024年匯算清繳不打算做固定資產(chǎn)一次性扣除了,我應(yīng)該怎樣沖銷2023年填報(bào)的一次性扣除數(shù)?
老師個(gè)體戶C表從哪里取數(shù)
老師,我想增下,我做完會(huì)匯算清繳后,需要補(bǔ)稅,在5月份通過(guò)以前年度損益調(diào)整分錄進(jìn)行調(diào)整?,F(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系不一致了,我需要調(diào)整稅務(wù)局網(wǎng)站2024年的報(bào)表嗎?如果不調(diào)整,我2025年申報(bào)的報(bào)表是不是不對(duì)了?
您好老師,我們公司是一般納稅人,適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2024年6月30日成立的之前做賬都是按照銀行回單和發(fā)票做會(huì)計(jì)憑證的采購(gòu)多半沒(méi)有合同和付款申請(qǐng)單,銷售也是一樣沒(méi)有合同,出庫(kù)單入庫(kù)單月底結(jié)賬統(tǒng)一打印附在憑證后面,跟老板說(shuō)了跟對(duì)方公司簽合同蓋章留底,但老板沒(méi)有簽回蓋章的合同就收貨款銷售了,去年沒(méi)有合同的都因?yàn)楣┴泦?wèn)題鬧掰了,這個(gè)怎么處理啊
投資款是8月5號(hào)到達(dá)公司賬戶的,我是9月8號(hào)申報(bào)的,那我填印花稅所屬日期為9月8號(hào)嗎?
你好,對(duì)的是的,是這么做的。
那我做錯(cuò)了,導(dǎo)致稅局扣了印花稅滯納金,印花稅滯納金怎么入賬?
你好,你填寫的是八月份嗎?如果是的話,你申報(bào)的是正確的,在九月份的時(shí)候你已經(jīng)申報(bào)完了。
九月份申報(bào)的話,你已經(jīng)申報(bào)晚了,按次申報(bào)是當(dāng)月申報(bào)當(dāng)月 在八月底之前就得申報(bào)。
借營(yíng)業(yè)外支出滯納金貸銀行存款。
可以做到 管理費(fèi)用——滯納金 科目嗎?
可以的,可以這么做的。
比如說(shuō)以后公司如果在9月10日收到投資款,那么我記賬憑證做的是9月30日,10月9號(hào)進(jìn)行申報(bào),那么我申報(bào)印花稅所屬期時(shí)寫幾號(hào)?。?
他只能屬于當(dāng)月的,十月份的,如果你選擇九月份就得交滯納金,你以后在九月底申報(bào)。
那我填10月9日也是可以的吧!這樣就不用繳納滯納金了!
不可以的,按照正規(guī)的來(lái)說(shuō)不可以。
嗯嗯明白了!我是在9月初做8月的賬,我想問(wèn)一下做賬時(shí)記賬憑證的日期我可以都寫成8月31日吧?
對(duì)的,是的,可以這么做。