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#提問(wèn)#,老師1.信瑞實(shí)業(yè)公司2020年8月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)8月1日,銀行承兌匯票800 000元到期,但由于資本周轉(zhuǎn)原因,暫時(shí)無(wú)力償還。 (2)8月16日,發(fā)現(xiàn)7月東風(fēng)工廠償還的貨款6 500元,在填制記賬憑證時(shí),將金額誤記為5 600元,少記了900元。 (3)8月19日,銷售貨物80 000元,稅金13 600元,已收回貨款并存入銀行。 (4)8月25日,提取備用金5 000元。 (5)8月28日,還購(gòu)材料欠款7 800元。 要求:請(qǐng)根據(jù)上述資料編寫會(huì)計(jì)分錄? ?

2021-01-09 14:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-09 14:33

你好 (1)8月1日,銀行承兌匯票800 000元到期,但由于資本周轉(zhuǎn)原因,暫時(shí)無(wú)力償還。 借:應(yīng)付票據(jù)800 000,貸:短期借款800 000 (2)8月16日,發(fā)現(xiàn)7月東風(fēng)工廠償還的貨款6 500元,在填制記賬憑證時(shí),將金額誤記為5 600元,少記了900元。 補(bǔ)計(jì),借;應(yīng)付賬款900,貸:銀行存款?900 (3)8月19日,銷售貨物80 000元,稅金13 600元,已收回貨款并存入銀行。 借:銀行存款93 600?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入80 000 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)13 600 (4)8月25日,提取備用金5 000元。 借:庫(kù)存現(xiàn)金5 000,貸:銀行存款5 000 (5)8月28日,還購(gòu)材料欠款7 800元。 借:應(yīng)付賬款7 800,貸:銀行存款7 800

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你好 (1)8月1日,銀行承兌匯票800 000元到期,但由于資本周轉(zhuǎn)原因,暫時(shí)無(wú)力償還。 借:應(yīng)付票據(jù)800 000,貸:短期借款800 000 (2)8月16日,發(fā)現(xiàn)7月東風(fēng)工廠償還的貨款6 500元,在填制記賬憑證時(shí),將金額誤記為5 600元,少記了900元。 補(bǔ)計(jì),借;應(yīng)付賬款900,貸:銀行存款?900 (3)8月19日,銷售貨物80 000元,稅金13 600元,已收回貨款并存入銀行。 借:銀行存款93 600?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入80 000 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)13 600 (4)8月25日,提取備用金5 000元。 借:庫(kù)存現(xiàn)金5 000,貸:銀行存款5 000 (5)8月28日,還購(gòu)材料欠款7 800元。 借:應(yīng)付賬款7 800,貸:銀行存款7 800
2021-01-09
1、??? 借:應(yīng)付票據(jù)? 80,貸:短期借款? 80 2、??? 借:應(yīng)付賬款900,貸:銀行存款 900 3、??? 借:銀行存款93600,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 80000,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 13600 4、??? 借:現(xiàn)金 5000,貸:銀行存款 5000 5、??? 借:原材料7800,貸:應(yīng)付賬款 7800 ?
2021-12-23
同學(xué)你好 借銀行 貸實(shí)收資本100000 2.借原材料20000 借進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付票據(jù)
2023-04-06
您好,這個(gè)是全部的嗎
2023-04-06
你好,同學(xué),是要寫會(huì)計(jì)分錄嗎?
2024-12-09
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