同學(xué)你好,這樣做分錄可以的。
小規(guī)模代開專票作廢重開 應(yīng)收 借:應(yīng)收賬款100 貸:主營收入98 應(yīng)交稅費(fèi)3 繳納增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)3 貸:銀行存款3 作廢沖銷 借:應(yīng)收賬款100 貸:主營收入97 應(yīng)交稅費(fèi)3 重開 借:應(yīng)收賬款97 貸:主營收入 應(yīng)交稅費(fèi)3 交增值稅 借:應(yīng)交增值稅3 貸:銀行存款3 作廢發(fā)票稅款退回 借:銀行存款3 貸:應(yīng)交稅費(fèi)3 這個(gè)步驟對嗎
小規(guī)模納稅人3%普票免征增值稅會計(jì)分錄怎么做?借:銀行,貸:主營業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,然后季度申報(bào)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸:營業(yè)外收入。 還是直接借:銀行,貸:主營業(yè)務(wù)收入,是按哪種做??
小規(guī)模納稅企業(yè),開具3%增值稅,現(xiàn)在是免稅收入,按票面金額計(jì)入收入嗎?開出100萬,分錄:借:應(yīng)收 103 貸:主營業(yè)務(wù)收入 100 應(yīng)交銷項(xiàng)稅 3,借:應(yīng)交銷項(xiàng)稅3,貸:營業(yè)外收入,對嗎?
小規(guī)模納稅人開發(fā)票免稅,那會計(jì)分錄如何寫,是直接借應(yīng)收賬款,帶主營業(yè)務(wù)收入,還是借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅,借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅,貸營業(yè)外收入呢
小規(guī)模納稅人30萬以內(nèi)免稅,我可不可以分錄直接這樣寫,借應(yīng)收帳款,貸主營業(yè)務(wù)收入,,就不分別這借應(yīng)收帳款貸主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅,再借應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅,貸營業(yè)外收入
請問一下支付民工工資,業(yè)主代發(fā)的工資,在匯算清繳表里A102010,該怎么填呢?
你好老師,我們是物流運(yùn)輸公司,因?yàn)楣拒囕v不夠外面找了其他車輛拉運(yùn),這樣司機(jī)的工資按工資薪金申報(bào)還是勞務(wù)所得呢
老師:在報(bào)今年所得稅年報(bào)時(shí),發(fā)現(xiàn)去年11月份一筆銷售收入少做了2萬,銷項(xiàng)稅額是對的,少了2萬我在今天已調(diào)好賬。那24年的已申報(bào)好的賬務(wù)報(bào)表我是不是要去更正一下。
公司購買了一個(gè)軟件,跟硬件一起使用就組成一臺機(jī)器銷售給客戶,因?yàn)檫@個(gè)軟件可以一直使用我就作進(jìn)無形資產(chǎn),十萬不到,然后無形資產(chǎn)去年也只是攤銷了1.5萬,現(xiàn)在在填寫匯算清繳的時(shí)候,按無形軟件攤銷填寫,系統(tǒng)就成了調(diào)增15000,就是要收企業(yè)所得稅,我有些想不通,我哪里做錯(cuò)了?
老師,法人名下的車過戶給公司,需要交哪些稅?
老師,我們是總分機(jī)構(gòu),分公司交納的員工社保費(fèi)可以在總公司申報(bào)嗎?錢是總公司給交的,但是是以分公司開設(shè)的社保賬戶
老師,計(jì)提盈余公積是根據(jù)賬套計(jì)提還是申報(bào)那個(gè)?因?yàn)槿绻?dāng)年記到未分配利潤有差額
老師,匯算清繳中的期間費(fèi)用表里的咨詢顧問費(fèi)有扣除限額么
這么多內(nèi)容,怎么寫支出證明?
請問我們有幾百萬的貨款很多年沒給對方付,現(xiàn)在對方公司注銷了 我能在今年匯算清繳時(shí)做納稅調(diào)增嗎?
有的說直接103萬全額計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入,不需要走應(yīng)交增值稅,因?yàn)楝F(xiàn)在票面稅率是免稅
同學(xué)你好,是的,兩種方法都可以的。會計(jì)人員可以自行把握。