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小規(guī)模納稅企業(yè),開具3%增值稅,現(xiàn)在是免稅收入,按票面金額計(jì)入收入嗎?開出100萬,分錄:借:應(yīng)收 103 貸:主營業(yè)務(wù)收入 100 應(yīng)交銷項(xiàng)稅 3,借:應(yīng)交銷項(xiàng)稅3,貸:營業(yè)外收入,對嗎?

2022-09-05 18:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-09-05 18:16

同學(xué)你好,這樣做分錄可以的。

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快賬用戶2086 追問 2022-09-05 18:17

有的說直接103萬全額計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入,不需要走應(yīng)交增值稅,因?yàn)楝F(xiàn)在票面稅率是免稅

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齊紅老師 解答 2022-09-05 18:18

同學(xué)你好,是的,兩種方法都可以的。會計(jì)人員可以自行把握。

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同學(xué)你好,這樣做分錄可以的。
2022-09-05
1.上月確認(rèn)未開票收入時(shí):借:應(yīng)收賬款-未開票 103貸:主營業(yè)務(wù)收入 100應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 3 這個(gè)分錄是正確的,反映了未開票收入的確認(rèn)和相應(yīng)的稅費(fèi)。 1.5月實(shí)際開發(fā)票時(shí),您的第一個(gè)分錄是:借:應(yīng)收賬款-已開票 103貸:應(yīng)收賬款-未開票 103 這個(gè)分錄也是正確的,表示將收入從“未開票”狀態(tài)轉(zhuǎn)移到“已開票”狀態(tài)。 1.但是,接下來的兩個(gè)分錄存在問題:借:應(yīng)收賬款-未開票 -103貸:主營業(yè)務(wù)收入 -100 (負(fù)數(shù))應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 -3 (負(fù)數(shù)) 這個(gè)分錄不正確,因?yàn)樗噲D通過沖減之前的收入和稅費(fèi)來“取消”未開票收入的確認(rèn)。然而,在實(shí)際操作中,您不應(yīng)該直接沖減之前的收入和稅費(fèi),因?yàn)檫@會破壞之前的會計(jì)記錄。 相反,當(dāng)您開具發(fā)票時(shí),您不需要再次記錄收入和稅費(fèi),因?yàn)檫@些已經(jīng)在上月確認(rèn)了。但是,如果您確實(shí)需要調(diào)整(比如因?yàn)榘l(fā)票金額有誤),您應(yīng)該通過更正憑證或調(diào)整憑證來進(jìn)行。 在大多數(shù)情況下,當(dāng)您開具發(fā)票時(shí),不需要額外的會計(jì)分錄來記錄收入和稅費(fèi),因?yàn)檫@些已經(jīng)在之前確認(rèn)了。您只需要更新應(yīng)收賬款的狀態(tài)即可。 如果您需要記錄發(fā)票的開具(例如,為了內(nèi)部管理或?qū)徲?jì)目的),您可以添加一個(gè)備查賬或注釋來說明發(fā)票已經(jīng)開具,但不需要額外的會計(jì)分錄。
2024-05-17
你好 簡易計(jì)稅的話 沒有銷項(xiàng)稅的; 做 借應(yīng)收賬款103,貸主營業(yè)務(wù)收入100,貸應(yīng)交增值稅—簡易計(jì)稅 3 這樣掛
2021-04-10
同學(xué),你好,直接借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,
2022-10-23
對的是的,是這么做的。
2021-12-16
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