不是支付工資嗎?怎么會是收入?

合伙企業(yè)匯算清繳報表里面有一項不允許扣除的:投資者工資薪金支出該怎么填?
請問建筑勞務(wù)公司發(fā)的農(nóng)民工工資,企業(yè)所得稅年度匯算清繳時(職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表里需要填工資薪金支出項嗎)-調(diào)增
老師,請問一下 計提工資24000 支付了8000 其他工資后續(xù)跨年支付 匯算清繳得時候,工資薪金賬栽金額,和實際發(fā)生額,怎么填呢?
老師,請問一下所得稅匯算清繳表里的職工薪酬那張表里的工資薪金支出是填賬套里的應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資全年的貸方累計數(shù)嗎
老師,請問:2024年做23年匯算清繳時,有未發(fā)工資,匯算調(diào)增了:借:應(yīng)付-工資 貸利潤分配-未分配利潤,繳了企業(yè)所得稅。 現(xiàn)在2025年,做2024的匯算清繳時,賬上應(yīng)付工資借方 多于貸方數(shù)額(2024匯算調(diào)增的工資額),2025做2024匯算清繳, 匯算報表 工資填寫,該怎么?賬載金額填 哪個數(shù),實際發(fā)生數(shù)? 稅收金額?
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的。?,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答
A102010是一般企業(yè)成本支出明細表,師成本的構(gòu)成
若是建筑類,可按建筑合同成本
公司是建筑類,收入是做的一個項目,這個里面的成本是怎么填呢(因為項目里面包括材料和人工,這個人工是我們申報民工的工資,)
按建筑合同成本填寫