不可以 因?yàn)槟闵陥?bào)增值稅的銷售額和所得稅的銷售額需要一致的,你申報(bào)增值稅的時(shí)候用不含稅的金額申報(bào),你這樣做的話,這是加稅合計(jì)都填寫(xiě)了所得稅的申報(bào)表里面的營(yíng)業(yè)收入。
小規(guī)模納稅人開(kāi)票時(shí)借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額。在季度免30萬(wàn)以內(nèi)不用交稅,是不是在下月做分錄借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,貸營(yíng)業(yè)外收入?還是有其他更好的方法?
小規(guī)模納稅人開(kāi)發(fā)票免稅,那會(huì)計(jì)分錄如何寫(xiě),是直接借應(yīng)收賬款,帶主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,還是借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅,借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅,貸營(yíng)業(yè)外收入呢
小規(guī)模納稅人30萬(wàn)以內(nèi)免稅,我可不可以分錄直接這樣寫(xiě),借應(yīng)收帳款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,,就不分別這借應(yīng)收帳款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅,再借應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅,貸營(yíng)業(yè)外收入
老師,您好,季度銷售30萬(wàn)以下的(不用交稅的)可以直接做分錄:借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎?還是必須分錄如下: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額) 貸:營(yíng)業(yè)外收入
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬(wàn)到建行,會(huì)計(jì)分錄兩個(gè)銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再?zèng)]有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤(rùn)貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤(rùn)嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開(kāi)專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時(shí)候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師好,問(wèn)下工會(huì)會(huì)費(fèi)計(jì)提也是按照應(yīng)發(fā)工資金額的0.5%計(jì)提?
請(qǐng)問(wèn)老師房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)竣工后將開(kāi)發(fā)成本結(jié)轉(zhuǎn)至開(kāi)發(fā)產(chǎn)品后,那后續(xù)又增加了一些開(kāi)發(fā)成本,那這個(gè)單位成本產(chǎn)生變化,要如何調(diào)整之前月份結(jié)轉(zhuǎn)的成本
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下四月減資完成是股東撤資所有者權(quán)益是正數(shù)需要給自然人股東分紅,五月給他申報(bào)個(gè)稅,是不是就需要用四月的財(cái)務(wù)報(bào)表了?
那就是我寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄,就要按照我說(shuō)的第二種就行嗎?
是的,是的,需要這么做的。
好的,謝謝
不用客氣,周末愉快。