對的是的,是這么做的。
沒有發(fā)票的固定資產(chǎn)折舊在所得稅匯算時是不是應該調(diào)增,如果應該調(diào)增了,第二年又補上未開的發(fā)票還用調(diào)減嗎?
你好老師,物業(yè)公司公維費是指什么費用呢
上個月漏報的進項稅轉(zhuǎn)出,可以和這個月的加在一起申報嗎?
老師,增值稅不是通過應交稅費嗎?這個題里為什么要計入稅金及附加?
你好,老師為什么我報個稅,這累計收入這里沒有 數(shù)量啊
小規(guī)模企業(yè)買房作為日常辦公使用,可以抵哪些稅,之后每年是不是還要交房產(chǎn)稅
老師好,想問一下領(lǐng)了定額發(fā)票后怎么做賬和報稅呢?是當期需要把領(lǐng)的定額發(fā)票的金額全部做賬和申報收入嗎?
這些離職后的福利,在匯算表上填職工薪酬表,是填在哪個分項里面
請問老師,24年前三個季度虧損,最后一個季度盈利,預交了所得稅,匯算清繳會退稅嗎?
老師,蘄艾服務開票幾個點的稅?謝謝
那為什么應交增值稅科目本年累計借貸是6呢,不應該是3嗎,已經(jīng)作廢沖掉另一個3了啊
作廢沖銷 借:應收賬款100 貸:主營收入97 應交稅費3 這個是負數(shù)
是啊這一步我整個都是紅字沖銷的 為什么借貸是6呢
作廢沖銷,你填寫的是負數(shù)嗎?你截圖你的憑證看一下。
應交增值稅明細科目錯了暫不能更改,請忽略
圖你的應交稅費銷項這個明細。
銷項的本年累計借貸平的,多累計了作廢的稅額
你好,我懷疑你有其他的業(yè)務,你看下你第一個和第三個分錄平的。 第二個和最后一個又是平的。
剩下倒數(shù)第二個和倒數(shù)第三個,這兩個最后也是沒有余額的。
但是我畫T型賬戶看數(shù)也是不對的,也是6啊,應該是3才對
這個對 沒關(guān)系的 可以
正常應該是3吧? 作廢的怎么也算上了呢
不是的,就是六發(fā)生額是六的沒有問題啊。
因為你確認了兩次收入
那應該怎么避免這個問題呢? 這樣沒法看準確的繳納的稅額了
你好,紅沖的分錄不做,之前作廢的發(fā)票正常做,收入就做一次,也就是一張證書,發(fā)票和一張附屬發(fā)票,還有一張證書發(fā)票,你做一個分錄。
還有一點不懂 紅沖的分錄不做,退回的增值稅怎么做分錄呢
好,退回來的分錄也不做,因為你還需要支付出去的。
退回的分錄涉及銀行存款沒辦法不做
那你把交稅的分錄修改一下,借其他應付款貸,銀行存款退回來,借銀行存款貸其他應付款,再次支付的時候借應交稅費,貸銀行存款。