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老師:在報今年所得稅年報時,發(fā)現(xiàn)去年11月份一筆銷售收入少做了2萬,銷項(xiàng)稅額是對的,少了2萬我在今天已調(diào)好賬。那24年的已申報好的賬務(wù)報表我是不是要去更正一下。

2025-05-15 15:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-15 15:07

你好,銷項(xiàng)稅對的,2萬收入金額不大,可以做到今年,不計入以前年度損益 就不用更正 如果用了以前年度損益,需要調(diào)整更正申報

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快賬用戶7143 追問 2025-05-15 15:30

我賬上不對,增值稅申報表的金額是對的,如果更正申報,不是賬上和實(shí)際申報不附了,

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齊紅老師 解答 2025-05-15 15:43

申報表是對的,直接反賬修改和一致就可以

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快賬用戶7143 追問 2025-05-15 16:01

好的,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2025-05-15 16:06

不客氣,祝您工作愉快!

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你好,銷項(xiàng)稅對的,2萬收入金額不大,可以做到今年,不計入以前年度損益 就不用更正 如果用了以前年度損益,需要調(diào)整更正申報
2025-05-15
你好 ,可以具體問下當(dāng)?shù)囟惥中枰?,老師認(rèn)為不用更正的。
2020-10-18
你好 需要更正申報
2022-03-11
是的 季度預(yù)繳和所得稅也得修改
2022-12-11
你好,少報了收入,你賬上少做了嗎?
2024-05-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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