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老師,我們上上個月銷售做了無票收入,收入和銷項稅都確認(rèn)了,這個月開票了,怎么做賬處理

2022-09-05 16:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-09-05 16:34

您好 把上個月的收入紅沖 然后再根據(jù)發(fā)票寫分錄

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快賬用戶6803 追問 2022-09-05 16:36

沖紅的和開的做到一個憑證嗎,還是分開

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齊紅老師 解答 2022-09-05 16:36

沖紅的和開的做到一個憑證可以的 也可以分開做的

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快賬用戶6803 追問 2022-09-06 13:55

老師是把上個月整個分錄都沖掉是吧

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齊紅老師 解答 2022-09-06 13:56

把上個月整個分錄都沖掉 是的

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快賬用戶6803 追問 2022-09-06 13:57

銀行存款也要沖掉?

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齊紅老師 解答 2022-09-06 14:01

無票收入直接銀行存款收款的話 那也要做個紅沖金額 然后根據(jù)藍(lán)字發(fā)票再寫銀行存款

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快賬用戶6803 追問 2022-09-06 14:07

那成本要不要沖掉重做

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齊紅老師 解答 2022-09-06 14:09

成本沒有金額差異不要沖掉重做

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您好 把上個月的收入紅沖 然后再根據(jù)發(fā)票寫分錄
2022-09-05
這個月開的票在無票收入欄填負(fù)數(shù),不需賬務(wù)處理
2021-10-23
同學(xué)你好 借應(yīng)收負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 貸銷項負(fù)數(shù)
2022-12-14
同學(xué),你好 對不上,因為你有未開票收入
2024-04-09
沖銷上月的賬務(wù)處理,沖銷成本。重新按發(fā)票做收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本。
2021-04-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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