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老師,請問上個月銷售貨物做了無票收入,并申報了增值稅,這個月發(fā)票來了要怎么處理

2021-12-03 11:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-03 11:28

借、應收賬款負數(shù)貸、主營業(yè)務收入負數(shù)應交稅費,負數(shù) 借應收賬款貸主營業(yè)務收入、應交稅費。

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快賬用戶6225 追問 2021-12-03 11:30

那納稅申報表當時填了無票收入,也得改吧

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齊紅老師 解答 2021-12-03 11:32

對的是的無票收入填寫負數(shù)。

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借、應收賬款負數(shù)貸、主營業(yè)務收入負數(shù)應交稅費,負數(shù) 借應收賬款貸主營業(yè)務收入、應交稅費。
2021-12-03
這個月開的票在無票收入欄填負數(shù),不需賬務處理
2021-10-23
你好 賬上更正,申報表也要更正申報?
2021-11-03
你好在未開具發(fā)票一欄填寫負數(shù),然后再開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)
2020-12-12
您好,開發(fā)票時先紅沖無票收入,然后您再開票,按開票的金額入賬,這樣您稅款不會重交
2020-08-20
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