你好,免稅的不允許開專票,如果你放棄免稅政策的可以 安妮的銷售價(jià)格可以

100萬購買免稅農(nóng)產(chǎn)品 未經(jīng)加工處理 100萬賣出(開具9%的增值稅專用發(fā)票) 請問是否有利潤 如果利潤為100-100/(1.09)=8.257 那我我購買免稅農(nóng)產(chǎn)品可以抵扣的是100x9% =9萬 那在我銷售的時(shí)候也需要開具銷項(xiàng)的發(fā)票 100/1.09x0.09=8.257萬 還需要繳納附加稅 為啥利潤會是100-100/1.09呢
老師我想請教一個(gè)問題,就是說我們公司是一般納稅人13點(diǎn)的稅率,在經(jīng)營過程中,我們可能會取得1%6%9%13%不同點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有規(guī)定說1%稅點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只能抵扣相應(yīng)的開具為1%的銷項(xiàng),而不能抵扣我開出去13%個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,應(yīng)該是說都能抵扣的,只是說比如我買了1000元的東西收到的是1個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我有10塊錢的進(jìn)項(xiàng)稅額,然后我賣了1000元商品出去,我開具的銷項(xiàng)發(fā)票是13點(diǎn),我的銷項(xiàng)稅額為130元,那我月末要交的增值稅是不是就用銷項(xiàng)130-我收到的進(jìn)項(xiàng)10=120元這個(gè)就是我這個(gè)月要交的稅,這樣理解對嗎?
我爸他們在廣州做蔬菜批發(fā)生意(瓜類蔬菜),以前都是走的私賬!今年那邊要求比較嚴(yán)了,必須對公轉(zhuǎn)賬,然后開發(fā)票,具體情況就是我爸他們在農(nóng)戶或者小商販?zhǔn)掷锶ナ召徆项愂卟耍缓笞约喊b分類,給兩家連鎖超市送貨,他們收購蔬菜的時(shí)候農(nóng)戶不能提供進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是賣給連鎖超市的時(shí)候,超市要求開發(fā)票,并且是對公轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)到我爸公司公帳。農(nóng)副產(chǎn)品是免增值稅的,但是因?yàn)樗麄児緵]有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,所以相當(dāng)于所有收入都是利潤,企業(yè)所得稅太高了。他們的銷售額大概每個(gè)月100萬左右,相當(dāng)于開出去100萬發(fā)票,但是基本上沒有成本發(fā)票
老師,晚上好! 我們公司是一般納稅人,做餐飲住宿行業(yè),這個(gè)月開始在超市進(jìn)貨,超市是小規(guī)模納稅人,他們這月開始可以全部開免稅普通,想問下,我們在超市購買的蔬菜豬肉等食材還是需要他們開專票才能抵扣嗎?超市給我們開免稅普通可以抵扣不?
我免稅在批發(fā)市場買的蔬菜,我賣給餐飲店蔬菜的時(shí)候?yàn)樯恫荒荛_專票?假如我100元免稅買的,120元賣出,我開給對方120*9%+120的專票不可以?
老師,請問17號是本月申報(bào)期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個(gè)稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計(jì)稅,及繳稅會計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程


什么叫放棄免稅?對方就給我開的免稅的票,怎么樣才叫放棄?
批發(fā)蔬菜可以免增值稅,不允許開專票,這個(gè)政策了解吧。
拋開蔬菜的問題,就一般的免稅的東西,怎么才叫放棄
本來你銷售出去是免稅的 那你現(xiàn)在要放棄免稅開專票,專票他沒有免稅的稅率。
你說的是啥我聽不懂,我就想知道這是啥原理,為啥我買的時(shí)候免稅,我開出去一定不可以是專票,我想知道啥原理
免稅不允許開專票,這個(gè)知道嗎? 不得開具增值稅專用發(fā)票的八種情況 a.向消費(fèi)者個(gè)人銷售貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)的; b.商業(yè)企業(yè)一般納稅人零售的煙酒、食品、服裝、鞋帽(不包括勞保專用部分)化妝品等不得開具專用發(fā)票; c.銷售貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)適用免稅規(guī)定的; d.適用免征增值稅規(guī)定的應(yīng)稅服務(wù); 這個(gè)很難理解嗎 增值稅稅法規(guī)定
當(dāng)然難理解啊,不然你咋不說原理,背誰都能背會
如果是免稅農(nóng)產(chǎn)品,那么就不會存在進(jìn)項(xiàng),自然也不會存在銷項(xiàng),如果開具專用發(fā)票,那么會存在未繳納稅款,反而可以抵扣銷項(xiàng)稅額
我天,存在未繳納的稅款企業(yè)交了不就行了,存在未繳納的稅款為啥會抵扣銷項(xiàng)稅額,越說越暈
他也得有個(gè)供應(yīng)鏈的不是嗎 不能咱想開啥就開啥 也得有個(gè)規(guī)定 就像有些開出去的發(fā)票為啥要做收入 他咋不做代收代付 有些東西就是要靠背過的 記住就可以了