你好,簡(jiǎn)易計(jì)稅可以開(kāi)專(zhuān)票的呀
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年4月向乙企業(yè)銷(xiāo)售貨物,由于乙企業(yè)購(gòu)買(mǎi)量大,甲給予其8折優(yōu)惠,開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上的金額欄分別注明價(jià)款40000元、折扣額8000元。本月購(gòu)進(jìn)原材料取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票_上注明增值稅稅額合計(jì)3000元。甲企業(yè)當(dāng)期應(yīng)繳納增值稅
甲方是建筑業(yè)公司(央企) 乙方是建筑公司(一般納稅人) 甲方是2016年?duì)I業(yè)稅改增值稅之前簽的一個(gè)建筑合同,是3點(diǎn)的稅,簡(jiǎn)易計(jì)稅,乙方現(xiàn)在跟他簽合同可以沿襲老項(xiàng)目,做甲供合同,乙方也是開(kāi)3點(diǎn)的稅給甲方,問(wèn)題:1、請(qǐng)問(wèn)乙方要開(kāi)3點(diǎn)的稅要做什么手續(xù)才可以開(kāi)3點(diǎn)的稅,2、開(kāi)的是專(zhuān)票還是普票,3、如果是專(zhuān)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?4、能把這里的來(lái)龍去脈幫我理一下嗎?
您好 老師 乙企業(yè)在甲企業(yè)的辦公大樓中上班,電費(fèi)由甲企業(yè)繳納給國(guó)家電網(wǎng),但是電費(fèi)中有一部分是乙企業(yè)使用的,乙企業(yè)需要甲企業(yè)開(kāi)具電費(fèi)發(fā)票才繳納電費(fèi),可是甲企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍沒(méi)有這一項(xiàng),不能開(kāi)具電費(fèi)的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)這種情況怎么處理?
甲制造型一般納稅人企業(yè),出租房屋給乙制造型一般納稅人企業(yè),用于生產(chǎn),請(qǐng)問(wèn)甲方的發(fā)票如何開(kāi)呢?稅率是否是9%?稅收分類(lèi)編碼選哪個(gè)?普票和專(zhuān)票都可以開(kāi)嗎?
甲企業(yè)銷(xiāo)售商品給乙企業(yè),價(jià)目表上規(guī)定的價(jià)格為50000元,但乙企業(yè)成批購(gòu)買(mǎi)享受2%的折扣,甲企業(yè)開(kāi)出增值稅專(zhuān)用發(fā)票,金額為多少元,稅額為多少元,合同規(guī)定2/10,1/20,N/30,若乙企業(yè)在第15天付款。要求填寫(xiě)增值稅發(fā)票上的金額和稅額。還要做買(mǎi)賣(mài)雙方的賬務(wù)處理
老師,一般納稅人開(kāi)的13個(gè)點(diǎn)的普票,照樣按照13個(gè)點(diǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額交是嗎,如果有進(jìn)項(xiàng),那么交的稅額是普票的銷(xiāo)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)嗎?謝謝
老師 作為一名會(huì)計(jì)怎么達(dá)到不粗心
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)留底抵欠繳增值稅的主表中多繳為負(fù)數(shù),現(xiàn)我已跟業(yè)主開(kāi)具發(fā)票需要抵扣這個(gè)多繳為負(fù)數(shù)的金額,應(yīng)填寫(xiě)增值稅哪個(gè)表?
老師 咨詢(xún)一下,所有物料都能通過(guò)周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品 過(guò)渡嗎 包括行政采購(gòu)的所有物資和機(jī)器維修涉及的備品備件這些
查賬征收的個(gè)體戶(hù),必須建賬嗎
老師你好,4月報(bào)稅 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票大于銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,怎么計(jì)提增值稅,怎么做分錄?謝謝
醫(yī)保停繳一個(gè)月后再繳納多久能使用
大神: 有一個(gè)問(wèn)題我一直忘了問(wèn),就是我們開(kāi)票給業(yè)主方譬如是100萬(wàn),但因?yàn)槲覀兝习逵謷炜窟@個(gè)業(yè)主方旗下的分公司,他們每次從我們的回款中扣除一筆管理費(fèi)還有一筆稅金,我們實(shí)際收到的款只有90多萬(wàn)了,這差額如何處理,對(duì)方也不給我們開(kāi)票啥的
以公司名義買(mǎi)車(chē)有啥要求,需要涉及哪些稅費(fèi)
求,實(shí)操報(bào)稅相關(guān)資料
如果是免稅項(xiàng)目出售,就一定不能開(kāi)專(zhuān)票,對(duì)嗎
是的,免稅的只能開(kāi)普票