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甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年4月向乙企業(yè)銷售貨物,由于乙企業(yè)購買量大,甲給予其8折優(yōu)惠,開具的增值稅專用發(fā)票上的金額欄分別注明價款40000元、折扣額8000元。本月購進原材料取得的增值稅專用發(fā)票_上注明增值稅稅額合計3000元。甲企業(yè)當(dāng)期應(yīng)繳納增值稅

2021-01-12 21:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-12 21:06

你好,甲企業(yè)當(dāng)期應(yīng)繳納增值稅=銷項稅額—進項稅額=(40000—8000)*13%—3000

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你好,甲企業(yè)當(dāng)期應(yīng)繳納增值稅=銷項稅額—進項稅額=(40000—8000)*13%—3000
2021-01-12
你好,則甲企業(yè)本月的應(yīng)納的增值稅稅額=銷項稅額—進項稅額=4000*10*0.8*13%—13000
2022-11-20
同學(xué)你好,應(yīng)納的增值稅稅額=4000*80*13%-13000=28600元。
2023-02-21
你好, 甲服裝廠當(dāng)月的銷項稅額700*300*13%=27300.在備注欄注明折扣額無效
2021-12-21
你好,計算過程如下226*600*0.7/1.13*0.13
2024-12-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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